如果你方便的話 反結(jié)賬去把所得稅計提重新做下 拿更正后的財務(wù)報表 做年報 無需匯算調(diào)整
老師,請教一下,發(fā)現(xiàn)去年12月份多計提的所得稅費用,還沒匯算清繳,需要改賬嗎,還是改表好,或者是匯算清繳時直接做調(diào)整?謝謝
老師,21年管理費用計提沒有發(fā)票,22年5月匯算清繳要調(diào)增這部分費用,請問22年還需要做會計分錄嗎?還是直接在所得稅匯算清繳表上調(diào)增?
老師請問2022年發(fā)現(xiàn)費用多做了,2023年做在以前年度損益調(diào)整科目里,2023年匯算清繳調(diào)增,2022年第四季度企業(yè)所得稅報表還要去稅務(wù)局改嗎?謝謝
老師,我們12月份因為審計報表還沒下來,先按照帳上申報了所得稅,那現(xiàn)在需要所得稅匯算清繳了,我們會按審計的數(shù)據(jù)去申報,那12月份申報的數(shù)據(jù)需要先撤回再匯算清繳,還是直接匯算清繳?很急謝謝
老師,我還是想問下,今年做去年的費用票,用以前年度損益調(diào)整科目,那不用去改2023年的賬嗎?只需要修改匯算清繳表嗎?是修改匯算清繳表的哪一項
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進項我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤表跟申報表數(shù)據(jù)沒有對上,可以我對了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個人只能開普票,我買菜對方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤率怎么計算
老師們好!請教一個問題,我有一個個體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
個體經(jīng)營還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個人經(jīng)營所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?
謝謝老師那么晚回復(fù),如果不反結(jié)賬到去年,在本年怎么做處理呢?
總之首先你都要做憑證? 沖銷多計提的? ?我的建議是最好是改賬 調(diào)表? 匯算不做調(diào)整? ?如果實在不想改? 在納稅調(diào)調(diào)整明細表中扣除項目其他欄次 賬載填0? 稅收金額填你多計提的數(shù)字?