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老師,請教一下,發(fā)現(xiàn)去年12月份多計提的所得稅費用,還沒匯算清繳,需要改賬嗎,還是改表好,或者是匯算清繳時直接做調(diào)整?謝謝

2022-05-18 23:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-18 23:50

如果你方便的話 反結(jié)賬去把所得稅計提重新做下 拿更正后的財務(wù)報表 做年報 無需匯算調(diào)整

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快賬用戶6211 追問 2022-05-19 08:40

謝謝老師那么晚回復(fù),如果不反結(jié)賬到去年,在本年怎么做處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-19 08:45

總之首先你都要做憑證? 沖銷多計提的? ?我的建議是最好是改賬 調(diào)表? 匯算不做調(diào)整? ?如果實在不想改? 在納稅調(diào)調(diào)整明細表中扣除項目其他欄次 賬載填0? 稅收金額填你多計提的數(shù)字?

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如果你方便的話 反結(jié)賬去把所得稅計提重新做下 拿更正后的財務(wù)報表 做年報 無需匯算調(diào)整
2022-05-18
你好,你的年報和匯算清繳保持一致就可以了
2024-04-15
你好,不用更改,直接納稅調(diào)整即可
2021-05-17
你好,實際有業(yè)務(wù)的賬上不用做調(diào)整的,你只需要調(diào)整就可以
2022-05-19
需要修改23年的年報報表,然后再匯算
2024-05-28
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