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企業(yè)招用重點(diǎn)群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?

2025-05-13 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-13 09:59

你好借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益

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齊紅老師 解答 2025-05-13 10:00

附加稅直接按減免后的增值稅計(jì)提就行,不需要單獨(dú)做

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快賬用戶4251 追問 2025-05-13 10:01

以前年度的呢,現(xiàn)在申報(bào)了23年和24年的,怎么做賬?還有小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)入營業(yè)外收入對吧

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齊紅老師 解答 2025-05-13 10:04

你好,這個(gè)是貸方用利潤分配-未分配利潤。

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快賬用戶4251 追問 2025-05-13 10:04

還需要去調(diào)整之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表么?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 10:06

你好,正規(guī)的做法是需要的。

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快賬用戶4251 追問 2025-05-13 10:07

自己的賬務(wù)系統(tǒng)里是不需要回去修改財(cái)務(wù)報(bào)表的對吧

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齊紅老師 解答 2025-05-13 10:08

你好,這個(gè)不需要了。

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快賬用戶4251 追問 2025-05-13 10:10

就是在今年的賬務(wù)處理里記借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:利潤分配-未分配利潤,然后修改稅務(wù)系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了,我理解的正確么

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齊紅老師 解答 2025-05-13 10:11

你好,是的,就是這樣了。

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快賬用戶4251 追問 2025-05-13 10:13

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)年的計(jì)入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助可以么

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齊紅老師 解答 2025-05-13 10:15

你好,可以的。就按你說的這個(gè)科目。

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同學(xué)你好 減免的轉(zhuǎn)到營業(yè)外
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