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中途建賬,以前的數(shù)據(jù)都不管了,該怎么建賬呢

2022-08-30 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-30 20:50

同學(xué),你好 以前的數(shù)據(jù)都不管了,那就按照申報(bào)表的金額來建帳

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快賬用戶6965 追問 2022-08-30 20:52

申報(bào)表是做外賬吧,我是做內(nèi)賬,內(nèi)賬原來沒有做過賬

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快賬用戶6965 追問 2022-08-30 20:53

中途開始著手,把賬做起來,之前的數(shù)據(jù)不計(jì)賬了,這種情況該怎么建賬

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齊紅老師 解答 2022-08-30 20:57

同學(xué),你好 那就期初全部為0

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快賬用戶6965 追問 2022-08-30 20:58

不過原來資金賬戶還在是接著用,有余額怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-08-30 21:01

同學(xué),你好 這樣的話,你還是要管之前的數(shù)據(jù)

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快賬用戶6965 追問 2022-08-30 21:07

公司原來沒有財(cái)務(wù),也沒有起賬,老板說之前的經(jīng)營數(shù)據(jù)不用做賬了,現(xiàn)在的財(cái)務(wù)只能從7月開始建賬,不過原來的銀行賬戶都一直在用,還有應(yīng)收,應(yīng)付也有余額,這種情況,該怎么建賬,

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齊紅老師 解答 2022-08-30 21:11

同學(xué),你好 哪些數(shù)據(jù)需要的,就把這些數(shù)據(jù)作為期初,不需要的科目,期初為0

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快賬用戶6965 追問 2022-08-30 21:12

應(yīng)收應(yīng)付老板有記錄,所有能算出來有多少余額,銀行余額也有

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齊紅老師 解答 2022-08-30 21:13

同學(xué),你好 那這些建立期初

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快賬用戶6965 追問 2022-08-30 21:53

老師,然后呢

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齊紅老師 解答 2022-08-30 22:01

同學(xué),你好 建立好期初,之后就按照交易一筆一筆做賬

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快賬用戶6965 追問 2022-08-30 22:03

現(xiàn)在就是沒建好期初

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快賬用戶6965 追問 2022-08-30 22:05

還沒開始

還沒開始
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快賬用戶6965 追問 2022-08-30 22:32

建好賬了7月以后的賬務(wù)處理都清楚,就是期初建賬沒搞定

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齊紅老師 解答 2022-08-31 06:07

同學(xué),你好 應(yīng)收應(yīng)付有數(shù)字的,你填進(jìn)去 銀行存款,庫存現(xiàn)金有數(shù)字的,你填進(jìn)去

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快賬用戶6965 追問 2022-08-31 08:28

只填余額是嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-31 08:39

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶6965 追問 2022-08-31 09:24

試算不平衡咋辦

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齊紅老師 解答 2022-08-31 10:08

同學(xué),你好 差額放在本年利潤

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同學(xué),你好 以前的數(shù)據(jù)都不管了,那就按照申報(bào)表的金額來建帳
2022-08-30
同學(xué)你好 正常情況下 還是建議核定一個(gè)區(qū)間 至少需要核定下現(xiàn)有數(shù)據(jù) 比如固定資產(chǎn) 銀行 實(shí)收資本 等等 相關(guān)的 把期初盡量做到完善
2024-02-27
你好!這個(gè)你先去盤點(diǎn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù),然后作為期初數(shù)。另外,如果你要補(bǔ)賬,就得找回以前的單據(jù),看有發(fā)生過一些什么業(yè)務(wù)。
2022-05-19
同學(xué),你們中途建賬,作為初始數(shù)據(jù),首先是要平的,你看下差額在哪里
2022-01-25
你好,這個(gè)需要盤點(diǎn),然后按實(shí)際入賬就行。
2023-12-28
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