同學(xué),你好 以前的數(shù)據(jù)都不管了,那就按照申報(bào)表的金額來建帳
中途建賬,初始數(shù)據(jù)錄入,不平,相差財(cái)務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),該怎么辦理?
老師,我這邊是中途建賬,把數(shù)據(jù)都實(shí)盤了一次,但是試算不平衡,建不了賬,現(xiàn)在怎么弄了
中途建賬,以前的數(shù)據(jù)都不管了,該怎么建賬呢
公司之前沒理賬,現(xiàn)在中途建賬,固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)都不準(zhǔn)確,請問需要怎么處理這種不準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)
中途建賬,以前數(shù)據(jù)不管,應(yīng)該怎么做?需要手把手教
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒有還,也沒有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
申報(bào)表是做外賬吧,我是做內(nèi)賬,內(nèi)賬原來沒有做過賬
中途開始著手,把賬做起來,之前的數(shù)據(jù)不計(jì)賬了,這種情況該怎么建賬
同學(xué),你好 那就期初全部為0
不過原來資金賬戶還在是接著用,有余額怎么辦
同學(xué),你好 這樣的話,你還是要管之前的數(shù)據(jù)
公司原來沒有財(cái)務(wù),也沒有起賬,老板說之前的經(jīng)營數(shù)據(jù)不用做賬了,現(xiàn)在的財(cái)務(wù)只能從7月開始建賬,不過原來的銀行賬戶都一直在用,還有應(yīng)收,應(yīng)付也有余額,這種情況,該怎么建賬,
同學(xué),你好 哪些數(shù)據(jù)需要的,就把這些數(shù)據(jù)作為期初,不需要的科目,期初為0
應(yīng)收應(yīng)付老板有記錄,所有能算出來有多少余額,銀行余額也有
同學(xué),你好 那這些建立期初
老師,然后呢
同學(xué),你好 建立好期初,之后就按照交易一筆一筆做賬
現(xiàn)在就是沒建好期初
還沒開始
建好賬了7月以后的賬務(wù)處理都清楚,就是期初建賬沒搞定
同學(xué),你好 應(yīng)收應(yīng)付有數(shù)字的,你填進(jìn)去 銀行存款,庫存現(xiàn)金有數(shù)字的,你填進(jìn)去
只填余額是嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
試算不平衡咋辦
同學(xué),你好 差額放在本年利潤