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公司之前沒理賬,現(xiàn)在中途建賬,固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)都不準(zhǔn)確,請問需要怎么處理這種不準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)

2023-12-28 09:30
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-28 09:31

你好,這個(gè)需要盤點(diǎn),然后按實(shí)際入賬就行。

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你好,這個(gè)需要盤點(diǎn),然后按實(shí)際入賬就行。
2023-12-28
你好!差額先計(jì)入營業(yè)外支出
2023-10-31
這個(gè)需要去車間盤點(diǎn)期初,固定資產(chǎn)輸入進(jìn)去,這個(gè)應(yīng)收 應(yīng)付輸入進(jìn)去,這個(gè)不平輸入到未分配利潤之后按業(yè)務(wù)發(fā)生順序開始做賬就可以
2020-10-22
同學(xué),你好 沒有準(zhǔn)確的期初數(shù)據(jù),不好開展下面的工作的。 你可以等準(zhǔn)確的期初數(shù)據(jù),再建賬。 這個(gè)半個(gè)月我該做什么,你可以熟悉企業(yè)的規(guī)章制度,了解部門內(nèi)部人員的分工和職責(zé)、財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
2024-12-22
你好,最好是找出來原因,照不出來的話,差額放在未分配利潤的
2022-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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