你好,需要做正確的申報資料(比如工資表,申報表,營業(yè)執(zhí)照復印件等),去稅局大廳做更正申報
請問一下各位老師!報稅前都需要準備什么資料啊,我不會準備資料,就準備開票明細和認證明細?那未開票的票子假如一大堆,這個我怎么統(tǒng)計啊,賣廢品收入啊,營業(yè)外收入啊,平時零星收入沒有發(fā)票的,還有員工出差發(fā)票這個都要怎么統(tǒng)計,怎么算?????一想到這些基礎數(shù)據(jù)不知從何下手整理,更別提報稅啊了,最開始的數(shù)據(jù)我都統(tǒng)計不出來,腦子亂亂的,不知怎么算怎么操作,老師你們都是怎么整理的啊,還有什么要轉(zhuǎn)出的就更凌亂了我
老師你好,個稅更換電腦后,在新電腦上顯示在職人員0人,故重新采集了個人信息,但是操作失誤,把受雇類型選擇了其他,且報送成功。這是時候上網(wǎng)查詢,知道需要把舊電腦的個稅資料拷貝過來,但是拷貝之后,新電腦上顯示人員采集信息正常,但是個人個稅手機端卻顯示人員已離職,這是什么情況?應該怎么辦?
請問老師新開的家服裝廠,應該是2月辦的營業(yè)執(zhí)照和稅務登記,實收資本沒到位,前期花費都是老板零星的墊付,這種情況第一季度我想零申報,因為帳也還沒做出來,可能資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)也都是零,這樣申報有風險嗎,我準備前面兩個月的帳都做到這個月,反正也沒什么業(yè)務,請問這樣行嗎
老師,21年的個稅有申報錯的,中途換電腦了也找不到之前數(shù)據(jù),這種情況更正想更正應該怎么處理,需要準備什么資料
你好老師,個稅申報工資必須和財務報表管理費用中的工資數(shù)據(jù)一致嗎,之前月份個稅報的多,是因為怕需要收入多,好合理扣除,結果到年底開的不多,不想這么多費用,想更正個稅申報可以嗎?得從4月改到12月,這樣更正有什么影響,更正呢本年利潤虧損就少點,不更正本年利潤虧損多點,到底要不要更正呢
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉(zhuǎn)讓,債權轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,沒有這些正確的資料,因為是小規(guī)模公司缺成本票,所以代賬那邊多做了幾人工資進去,卡點5000申報被稅務稽查到了,這種情況又找不到真實數(shù)據(jù),應該怎么辦呀
你好,那只能把虛假申報的數(shù)據(jù)撤銷了
老師,虛假的數(shù)據(jù)中途換過電腦,原數(shù)據(jù)也找不到了,這該怎么辦的呀
你好,原數(shù)據(jù)找不到,就需要去稅局系統(tǒng)獲取相應數(shù)據(jù)才是的