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你好老師,個稅申報工資必須和財務報表管理費用中的工資數(shù)據(jù)一致嗎,之前月份個稅報的多,是因為怕需要收入多,好合理扣除,結果到年底開的不多,不想這么多費用,想更正個稅申報可以嗎?得從4月改到12月,這樣更正有什么影響,更正呢本年利潤虧損就少點,不更正本年利潤虧損多點,到底要不要更正呢

2024-01-15 07:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-15 07:03

是的 可以更正申報 你是實際下去多少

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快賬用戶8620 追問 2024-01-15 07:05

工資費用要減少3萬,這樣更正有什么影響,要改好幾個月的

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快賬用戶8620 追問 2024-01-15 07:30

老師請抽時間盡快回答。非常謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-15 07:45

你的利潤會增加,其他的沒有影響。

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快賬用戶8620 追問 2024-01-15 07:46

更改個稅好幾個月數(shù)據(jù),這個有啥影響不

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齊紅老師 解答 2024-01-15 07:50

你好,只要不影響交個稅,沒有影響的,如果你需要補交個稅,有滯納金。

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快賬用戶8620 追問 2024-01-15 11:37

老師,怎么更正申報后提示要完善附表填寫呢

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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:41

你是不是填寫了免稅收入?

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快賬用戶8620 追問 2024-01-15 11:42

沒有填,但是就減免事項中顯示里面有1塊錢免稅收入

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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:44

你好,截圖你的免稅收入看一下。

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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:44

你絕對填寫了減免,要不他不能給你要求減免附表填寫

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快賬用戶8620 追問 2024-01-15 15:35

老師檢查了下免稅收入上確實有個1,不小心填上的,還有個問題老師,實收資本以前年度未實繳但是之前會計填上數(shù)了這個我等真實繳后再對沖,那么,這個年報營業(yè)賬簿印花稅,是之后真實繳了再報再繳印花稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-15 15:36

可以的,可以這么做的。后期你就少申報。

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快賬用戶8620 追問 2024-01-15 15:39

他是注冊資金50萬,以前會計就在財務報表實收資本欄填上50萬了,我查了查沒實繳,工商還是顯示認繳的,那等真正實繳后對沖,真實繳后才要報年度營業(yè)賬簿申報印花稅是這意思不,現(xiàn)在不需要報

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齊紅老師 解答 2024-01-15 15:43

你好,零申報就可以的,以后也是零申。

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快賬用戶8620 追問 2024-01-15 15:44

沒有認定這個稅種呢,還需要認定上?

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快賬用戶8620 追問 2024-01-15 15:46

真實繳后還是要交印花稅的到時候實繳完填上數(shù)交稅

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齊紅老師 解答 2024-01-15 15:47

沒有認定,不需要申報,也不需要零申報,你可以問一下你稅務局啊,但是基本上人家都會有認定,按年。

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齊紅老師 解答 2024-01-15 15:47

如果沒有認定的,不清楚申不申報。

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是的 可以更正申報 你是實際下去多少
2024-01-15
同學你好,這個你需要調整憑證,將調整憑證給專管員就可以了
2021-10-12
你好 ;? 意思就是 把之前的 做賬計提工資分錄 和支付分錄 給紅沖了。然后 把申報表修改了? 報表也得改? ?改好了 去稅務局情況說明 就可以了??
2021-10-12
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2024-04-26
您好 1、個人獨資企業(yè)給投資人申報了工資薪金,這個工資薪金計入管理費用,年度經(jīng)營所得匯算清繳把投資人工資調增,法人工資一年做了2萬,財務報表里管理費用3萬其中有投資人的2萬,匯算清繳調增2萬,23年財務報表里的利潤數(shù)對不起來來,不需要更正12月財務報表 只是匯算清繳的時候體現(xiàn)就好了 2、個人獨資企業(yè)年底有未分配利潤,這個不是必須要轉給投資人嗎讓未分配利潤為0
2024-01-13
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