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老師,我這邊是中途建賬,把數(shù)據(jù)都實盤了一次,但是試算不平衡,建不了賬,現(xiàn)在怎么弄了

2022-01-25 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-25 15:00

同學,你們中途建賬,作為初始數(shù)據(jù),首先是要平的,你看下差額在哪里

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快賬用戶2461 追問 2022-01-25 15:07

有沒有表格?最好有公式的,我把數(shù)據(jù)套上去看看?

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齊紅老師 解答 2022-01-25 15:17

同學學堂有模板你可以在更多,里面查找

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快賬用戶2461 追問 2022-01-25 15:35

不知道怎么辦了?

不知道怎么辦了?
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齊紅老師 解答 2022-01-25 15:38

你們?yōu)槭裁礇]有本年利潤,沒有損益類科目

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快賬用戶2461 追問 2022-01-25 15:39

半路建賬,我手上沒有其也資料了。。我不知道怎么弄了。

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齊紅老師 解答 2022-01-25 15:41

同學你們有工資,肯定要計提管理費用,那就有本年利潤

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快賬用戶2461 追問 2022-01-25 15:44

期初建賬,那些管理費用結(jié)轉(zhuǎn)損益了,本年利潤我也不知道…之前沒賬

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齊紅老師 解答 2022-01-25 15:57

同學你只能通過科目去推,帳務(wù)結(jié)構(gòu)

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同學,你們中途建賬,作為初始數(shù)據(jù),首先是要平的,你看下差額在哪里
2022-01-25
實際已經(jīng)收到了錢嗎,投資款。
2021-09-10
同學你好,應該核對一下,查找出原因,再按正確的錄入。如果全部數(shù)據(jù)都對,確實有差額,就把差額錄入利潤分配科目找平即可。
2022-07-20
你好差額計入利潤分配-未分配利潤
2021-10-26
你好,差額記錄未分配利潤。
2023-07-06
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