借:主營業(yè)務(wù)收入 2000(或相關(guān)成本費用,需沖減收入) 貸:應付賬款/其他應付款-客戶 2000 借:應付賬款/其他應付款-客戶 2000 貸:銀行存款 2000
我們是汽車4S店,客戶的二手車置換補貼是我們向廠家提交材料,廠家以返利的形式返給我的返利賬戶上,后期給我們沖抵進貨款,我們收到廠家的發(fā)票是負數(shù)提現(xiàn),這筆錢我們退給客戶,客戶是沒法開票給我的,那這個我們應該怎么做賬務(wù)處理吶
老師,我們是做酒店的,經(jīng)常碰到有客戶訂了10間房,我們開票收款也是10間,但客戶實際住了7間,還有3間房錢要私下返點給對方,這個3間我們應該怎么樣返給她們?
老師好,客戶用我們直播程序,收到的打賞,打到我們公司賬戶,但是我們還要返還給客戶,我們屬于替客戶代收的,請問我們把這個款打給客戶,客戶還用給我們開發(fā)票嗎,該怎么做賬呢
你好,老師,我司是修理廠,本應該收客戶980元,但是客戶買保險要返優(yōu)惠400給客戶,然后這400就不返現(xiàn)金給客戶,而是用油卡來抵消現(xiàn)金返點,油卡是我們自己的,請問要怎么做賬
老師,我們需要用私戶給客戶返稅款,應該怎么做賬?票面金額13個點,但是對方要求給他返6個點
a公司注冊資金五萬元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊資金500萬,a公司需要承擔的責任
利潤表不會變動,資產(chǎn)負債表除了資產(chǎn)應收賬款減少,負債里是哪個科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計提工資 借:其他應收款—乙公司 600 貸:應付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應付職工薪酬—社保(單位)100 其他應收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應付職工薪酬—工資 500 貸:其他應收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應收款—乙公司 600 這樣做,如果財務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導一下,謝謝老師?。祝沂峭患瘓F下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師,公司應付款的收款人去世了,賬怎么處理啊
那利潤里表的利潤會減少。那資產(chǎn)負債表里資產(chǎn)沒有變動,那未分配利潤怎么減少
企業(yè)工商年報,出資狀況,如果前一年已經(jīng)實繳完畢,還需要填寫嗎
老師。問個問題。甲公司去P銀行簽發(fā)一張支票。購買乙公司材料。乙公司收到后又背書給丙公司。不屬于支票基本當事人的是 A背書人丙公司 B出票人甲公司 C付款人P銀行 D收款人乙公司
公司只有法人一人,企業(yè)年報從業(yè)人數(shù)填幾人?