同學(xué)您好,可以使用優(yōu)惠時(shí),無需進(jìn)行賬務(wù)處理
想請(qǐng)教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險(xiǎn),假如需要1000元(我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)) 2-客戶付錢給我們后,我們?cè)俑?000給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司,A收到款后會(huì)給我們開票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù),每一筆會(huì)收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個(gè)賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款 3-A公司給我們開票后再做成本 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨(dú)的完整業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做不妥,但是也不知道怎么做更好,請(qǐng)老師解惑。
想請(qǐng)教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險(xiǎn),假如需要1000元(我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)),我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后,我們?cè)侔堰@1000付給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司,A收到1000后會(huì)給我們開票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù),每一筆會(huì)收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個(gè)賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款(因?yàn)檫€沒收到票) 3-A公司給我們開票后再做成本,沖預(yù)付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨(dú)的往來業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做有點(diǎn)奇怪,但是也不知道怎么做更好,請(qǐng)老師解惑。
老師,您好!想請(qǐng)教一個(gè)問題,我司倉庫庫存“塑膠管”381個(gè)暫借給客戶使用(客戶為國外客戶,出口時(shí) 是客戶自己用他們賬戶出口,不清楚有沒有走報(bào)關(guān)程序);2. 我司沒有做相應(yīng)的出庫記錄。 3. 現(xiàn)在客戶返還我們的“塑膠管”,但是進(jìn)關(guān)時(shí),海關(guān)覺得太重了,需要正式報(bào)關(guān)進(jìn)口,需要教繳納增值稅和關(guān)稅。(此費(fèi)用由公司的賬上已經(jīng)直接扣費(fèi),我司屬于消費(fèi)單位,買單進(jìn)口形式)。這個(gè)客戶是大客戶,完全不會(huì)將我們進(jìn)口時(shí)繳納的增值稅關(guān)稅補(bǔ)回給我們的。請(qǐng)問這個(gè)賬怎么做?謝謝!
老師,我們是分公司,現(xiàn)在分公司收了客戶的購車款26000元,但是分公司開票遇到了問題,現(xiàn)在客戶去總公司開發(fā)票,我把26000轉(zhuǎn)到總公司,怎么做賬呢。 還有就是客戶pos機(jī)刷卡,手續(xù)費(fèi)算錯(cuò)了,少到賬0.23元,等于到賬25999.77,但是我還是給總公司轉(zhuǎn)過去26000,你說我要不要自己掏錢把這0.23元給轉(zhuǎn)到分公司賬戶,不轉(zhuǎn)的話應(yīng)該不好做賬吧
老師好!現(xiàn)在有一個(gè)表格,里面是n個(gè)客戶的倉儲(chǔ)費(fèi)的總表賬單?,F(xiàn)在要把每個(gè)客戶的賬單做出來放在一個(gè)工作薄里,我采用復(fù)制粘貼總表到每個(gè)工作表里,然后改文件薄名稱,再用篩選功能把每個(gè)客戶的本月倉儲(chǔ)費(fèi)選出來,合計(jì)。這樣是能完成,但是400多個(gè)客戶,今天老板就要客戶賬單,太費(fèi)時(shí)間了。請(qǐng)問老師有啥快捷辦法嗎?還有,我怎么能把每個(gè)客戶的賬單里,只顯示本客戶賬單?別的客戶賬單在取消篩選后看不到?老師費(fèi)心給指點(diǎn)下,謝謝了!
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
相當(dāng)于我已經(jīng)把400的加油卡給客戶了
是的,這400油卡對(duì)公司銀行流水無影響