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老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎

2025-05-17 22:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-17 22:51

您好,對(duì)的,這樣做是沒錯(cuò)的,這個(gè)分錄

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快賬用戶2564 追問 2025-05-17 22:54

那如果我的貨是分幾次賣出去的話,應(yīng)該怎么弄呢

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齊紅老師 解答 2025-05-17 22:55

你說這個(gè)5000分多次嗎,是這意思嗎?

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快賬用戶2564 追問 2025-05-17 22:58

嗯嗯,是的

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齊紅老師 解答 2025-05-17 23:08

那就分次結(jié)轉(zhuǎn)每一次開票或者每一次收款做一次收入。

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快賬用戶2564 追問 2025-05-17 23:10

票是一次開的,貨不是分兩三次賣出去的

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齊紅老師 解答 2025-05-17 23:12

對(duì),就是你啥時(shí)候發(fā)一次貨,啥時(shí)候做一次收入不管開票。

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你沒有做收入不可以 你暫估一個(gè)費(fèi)用 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
2021-04-18
您好,預(yù)付賬款也是也是一樣做賬 通過庫存商品沖銷 只是說沒有發(fā)票不能稅前扣除
2023-01-26
你好 如果您沒有跨年或是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話 您做的分錄是已經(jīng)調(diào)整了差距的500元了 1借:主營業(yè)務(wù)成本 5000 2 借:主營業(yè)務(wù)成本 -5000 一正一負(fù)=0 3主營業(yè)務(wù)成本 4500 合計(jì)主營業(yè)務(wù)成本就是4500
2021-05-28
同學(xué)你好 是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023-11-21
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