你好,都可以,不轉(zhuǎn)就做營業(yè)外支出

老師,我們是分公司,現(xiàn)在分公司收了客戶的購車款26000元,但是分公司開票遇到了問題,現(xiàn)在客戶去總公司開發(fā)票,我把26000轉(zhuǎn)到總公司,怎么做賬呢。 還有就是客戶pos機刷卡,手續(xù)費算錯了,少到賬0.23元,等于到賬25999.77,但是我還是給總公司轉(zhuǎn)過去26000,你說我要不要自己掏錢把這0.23元給轉(zhuǎn)到分公司賬戶,不轉(zhuǎn)的話應(yīng)該不好做賬吧
你好,我想請教個問題,本月作為中介公司開票給總公司且收了現(xiàn)金(傭金),然后繳款到我們自己公司賬戶了,但是發(fā)現(xiàn)這筆錢錯了,不是給我們這家中介公司的,我們從我們公司賬戶退款給總公司,且發(fā)票在本月作廢了。這次賬戶要怎么做?
你好!老師我們總公司有個項目今天開票了,但是由于我們總公司賬戶有問題,沒法收到這筆工程款,對方就把錢轉(zhuǎn)給我們分公司了,請問總公司和分公司怎么做會計分錄呢
老師你好,我現(xiàn)在遇到一個問題,我們是汽車銷售公司,我們公司股東個人卡給4s店轉(zhuǎn)了客戶的車款,4s店直接開發(fā)票給客戶, 然后客戶的金融放款又放在我們公司對公賬戶了,現(xiàn)在就是賬面上顯示收了客戶的錢沒有付出去,我現(xiàn)在怎么解決這個問題,現(xiàn)在有好幾個車都是這樣的情況
你好,我現(xiàn)在遇到一個問題,我們是汽車銷售公司,我們公司股東個人卡給4s店轉(zhuǎn)了客戶的車款,4s店直接開發(fā)票給客戶, 然后客戶的金融放款又放在我們公司對公賬戶了,現(xiàn)在就是賬面上顯示收了客戶的錢沒有付出去,我現(xiàn)在怎么解決這個問題,現(xiàn)在有好幾個個車都是這樣的情況
老師好,我是24年11月底接手餐飲店做賬,當(dāng)時交接的時候,對方財務(wù)只肯給11月份底財務(wù)報表和一張科目余額表給我,后期我申報第四期財務(wù)報表的時候,就直接在她給的科目余額表基礎(chǔ)上加上12月經(jīng)營情況申報數(shù)據(jù),忘記核對申報第三季度財務(wù)報表,現(xiàn)在稅務(wù)局顯示數(shù)據(jù)不符,我自查發(fā)現(xiàn)收入相差二十多萬的出入,目前我應(yīng)該按怎樣修改調(diào)整
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師您好,公司剛開業(yè),和老板借了5萬用于日常開支,計入其他應(yīng)付款對著吧?
老師好! 我想請問一下,我們公司找個人貸款,這個 貸款的利息需要交哪些稅,如果要繳納需要代扣代繳嘛
老師,減值計提規(guī)則和辦法依據(jù)是啥意思,都有啥呀
你好,請問員工去出差,住宿費專票可以用于增值稅抵扣嗎?
生產(chǎn)的產(chǎn)品根據(jù)訂單生產(chǎn),沒有入庫,直接銷售出去。月底怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師你好,個體戶在申報經(jīng)營所得稅的時候,普票,未達起征點,不交增值稅的金額比如100元,在收入總額一欄要加上嗎
老師中秋節(jié)公司給客戶送月餅的會計分錄怎么做喲?還有發(fā)給員工的部分
老師好!我資產(chǎn)負(fù)債表一季度資產(chǎn)總額年初余額1126.00萬元,期未余額100.36萬元,第二季年初余額1126萬,期未余額10104.22,第三季度年初余額1126. 萬,期未995.56,企業(yè)所得稅一、二、三季度季初季未數(shù)怎么填對的?麻煩老師詳細(xì)說一下,謝謝!
我把26000轉(zhuǎn)到了總公司,這個對于分公司來說怎么做賬呢
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
但是這個錢收不回來了,就給總公司,那怎么辦啊,做壞賬準(zhǔn)備嗎
那你一開始收錢就直接借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 然后給錢反分錄
哦,明白了,謝謝老師哈
不客氣,方便請五星好評一下,謝謝