你好 申報的時候少申報了收入嗎? 也就是他給你的賬上的和他申報的數(shù)據(jù)不一致。哪一個是對的?

老師你好,請教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報稅,然后9月底再做的賬)做賬的時候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時,她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師請問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報表時 有點(diǎn)問題能不過,當(dāng)時問了稅務(wù)大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時填報的時候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個問題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師,我2023年5月,新注冊小規(guī)模納稅人,2季度3季度,季度申報時顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.,但在四季度復(fù)盤時發(fā)現(xiàn),幾個問題,一,7.8.9月少計提工資五險導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅,什么時候退稅呢?二,2.3季度多個分錄做錯了,導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報時,數(shù)據(jù)不正確,現(xiàn)在4季度,我把之前所有的賬,按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了,銀行回單余額和財務(wù)軟件11月余額一致了,那我4季度申報時,要是直接申報 修改后的賬務(wù)處理所提取的報表數(shù)據(jù)嗎?三,2.3季度申報上去的數(shù)據(jù)還用管嗎?
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老師,汽車維修給客戶開維修費(fèi)的發(fā)票,維修中使用的配件我怎么做賬
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請問營業(yè)執(zhí)照綁定抖店,是不是所有的收入沒開票都會同步到稅局?


她給我的11月份營業(yè)收入是220萬,第三季度申報財務(wù)報表是200萬,我在220萬的營業(yè)收入加上12月份申報了報表,現(xiàn)在等于出現(xiàn)差額20萬差額
看下他在賬上做了嗎?
我看不到,只有三張紙質(zhì)報表,其他啥都沒有
你還能問他要帳務(wù)處理吧了嗎? 那他給了你什么?里面是220。
就給我一張財務(wù)報表期末數(shù)據(jù)和科目余額表,之前我問過,對方就讓我按這個數(shù)據(jù)就行,不給我其他資料
那你可以跟對方說,你申報的和你帳上的這個不一致,你讓他修改。
如果不修改的話,讓他提供記賬憑證。
她給我的營業(yè)收入本期還是負(fù)數(shù),我也沒有經(jīng)驗(yàn),忘記和第三季度申報財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對,是現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)提醒了
你現(xiàn)在問他,你看一下他給回復(fù)吧。如果不給回復(fù),你自己修改。你只能自己改了。你最好是讓他提供之前的賬務(wù)處理。你得看一下他哪些做了收入。
現(xiàn)在過去一年了,對方根本不理我,我現(xiàn)在就不知道按哪個修改了,就是牽扯補(bǔ)繳稅款的問題了
只能按照他賬上 因?yàn)槟憬又暗馁~務(wù)處理來的去更正申報。