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老師,現(xiàn)在銀行存款和實(shí)收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)

2020-08-10 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-08-10 16:42

你好,銀行存款和實(shí)收資本不一定是一致的,有可能用固定資產(chǎn)投資。要查一下兩邊差多少,是不是少計(jì)算,或者多計(jì)

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快賬用戶7141 追問 2020-08-10 16:48

我現(xiàn)在是填期初數(shù)據(jù),銀行存款是老板投入的,作為實(shí)收資本,沒有應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款之前還是平衡的,填入這兩個款項(xiàng)之后就試算不平衡了,本年累計(jì)發(fā)生數(shù)據(jù)差額是60771.59元?這個數(shù)字應(yīng)填入哪個科目里面

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:52

那要查找應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款所對應(yīng)的科目是什么業(yè)務(wù),

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快賬用戶7141 追問 2020-08-10 16:54

其他應(yīng)收款房租押金,應(yīng)付賬款是空調(diào)尾款,這兩個怎么調(diào)?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:57

你好,借其他應(yīng)收款--房租押金,貸銀行存款,這個要減少,借固定資產(chǎn),貸銀行存款,應(yīng)付賬款。你看看是那個少記,

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快賬用戶7141 追問 2020-08-10 17:00

老師,我現(xiàn)在不是在做記賬憑證,現(xiàn)在是剛建立的賬套,期初沒有調(diào)平衡沒法做賬,我現(xiàn)在就是要調(diào)試算平衡的,才能期初結(jié)賬

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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:03

你好,是的,那你這個其他應(yīng)收款房租押金,應(yīng)付賬款是怎么填寫進(jìn)入,有借必有貸,你銀行存款對應(yīng)實(shí)收資本。這兩個對應(yīng)的要填寫什么

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你好,銀行存款和實(shí)收資本不一定是一致的,有可能用固定資產(chǎn)投資。要查一下兩邊差多少,是不是少計(jì)算,或者多計(jì)
2020-08-10
你銀行存款余額%2B其他應(yīng)收款余額不等于應(yīng)付賬款的余額,就會不平衡啊
2020-08-10
差額填寫在未分配利潤里。
2023-05-30
你好,這個是盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)嗎?如果沒有的話,你差額方的利潤分配未分配利潤。
2023-03-02
同學(xué),你好 試算平衡要遵循 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 你現(xiàn)在只有,資產(chǎn),所以等式不成立。 你可以在原始數(shù)據(jù)那個表中,增加負(fù)債,使等式成立就可以了。
2024-04-01
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