你銀行存款余額%2B其他應收款余額不等于應付賬款的余額,就會不平衡啊
老師,現在銀行存款和實收資本是一致的,平衡了,但是其他應收款有個余額,應付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調?新建的賬套,正在填期初數據
老師,我現在是新建立的賬套,填期初數據,銀行存款有余額,其他應收有余額,應付賬款有余額,這三項都錄進去了,試算不平衡怎么調?
老師,公司原來沒有做賬,現在建賬科目余額期初數是不是要填寫三級余額,比如說應付賬款,其他應收款,銀行存款等等
老師,請問一下,建立新的賬套,以前銀行存款有余額,支付工廠和商場的訂金沒有通過銀行存款卡號支付,是建賬以前其他無關賬戶支付,現在要怎么登賬,如果用期初余額,試算就不平衡,這個要怎么辦?
金蝶建賬,只有銀行存款,應收應付的數據,錄入期初余額后顯示試算不平衡怎么辦,這邊也沒有別的數據了
老師,比如內賬當天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應收賬款好,因為最終應收借方有余額比如外賬按開票確認收入,好多都不開票,所以用預收比較好,因為最終預收賬款有余額
老師億企贏是億企系統嗎
老師,做銀行賬,一般用預收賬款增加好,還是應收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應收賬款未達到賬項嗎直接根據全月的收入小票做應收賬款(待清算),貸主營業(yè)務收入,然后再根據當月銀行收款做借銀行存款貸應收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應付款,公司一直沒有收入,到現在收入是0元,現在要注消,這個其他應付款要怎么辦?用不用轉到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務服務部個體工商戶,雇工人給人家農牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進項票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導致報個稅時會提示,
@董孝彬老師在線嗎?
沒看懂計算公式,麻煩再講解一下
老師,企業(yè)一般納稅人,沒有進項票,可以選擇簡易計稅嗎
老板說沒票財務應該幫處理怎么回復
銀行存款的余額是老板投入的資金,我把銀行存款的余額=實收資本的余額了,這樣對嗎?其他應收款和應付賬款就不平衡了
現在是應付賬款大于銀行存款+其他應收款,我要把差額填在實收資本上嗎?
是的,可以填列到實收資本
是填到實收資本的借方嗎?我填了一下,看到余額出來的是紅字,沒問題嗎?
實收資本不可能是負數的
我填入的是負債大于資產?這是填錯了嗎?
那就是你的數據不對了
那我們的應付賬款不填數據了,行不行?只填入銀行存款和其他應收款,把這兩個加起來的數字,填入實收資本的貸方
你不知道公司具體發(fā)生了什么業(yè)務嗎,你這個余額是哪里來的
這是以前的員工做的流水賬,我是剛接手的
那你這個只能擠平了,可以擠到其他應收款里面
把應付賬款做到其他應收款里嗎?
吧應付賬款—銀行存款—其他應收款的差額,計入到其他應收款里面
到時候如果付了,就沖其他應收款,是嗎?
是的,你的理解是對的
那個實收資本不就有問題了嗎?
那你就不用填列實收資本了
把差額填到其他應收款里,填到借方還是貸方?
你是負債大于資產,所以是借方