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老師,我現在是新建立的賬套,填期初數據,銀行存款有余額,其他應收有余額,應付賬款有余額,這三項都錄進去了,試算不平衡怎么調?

2020-08-10 17:03
答疑老師

齊紅老師

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2020-08-10 17:06

你銀行存款余額%2B其他應收款余額不等于應付賬款的余額,就會不平衡啊

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快賬用戶4723 追問 2020-08-10 17:08

銀行存款的余額是老板投入的資金,我把銀行存款的余額=實收資本的余額了,這樣對嗎?其他應收款和應付賬款就不平衡了

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快賬用戶4723 追問 2020-08-10 17:16

現在是應付賬款大于銀行存款+其他應收款,我要把差額填在實收資本上嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:19

是的,可以填列到實收資本

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快賬用戶4723 追問 2020-08-10 17:21

是填到實收資本的借方嗎?我填了一下,看到余額出來的是紅字,沒問題嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:22

實收資本不可能是負數的

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快賬用戶4723 追問 2020-08-10 17:24

我填入的是負債大于資產?這是填錯了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:26

那就是你的數據不對了

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快賬用戶4723 追問 2020-08-10 17:34

那我們的應付賬款不填數據了,行不行?只填入銀行存款和其他應收款,把這兩個加起來的數字,填入實收資本的貸方

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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:37

你不知道公司具體發(fā)生了什么業(yè)務嗎,你這個余額是哪里來的

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快賬用戶4723 追問 2020-08-10 17:39

這是以前的員工做的流水賬,我是剛接手的

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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:40

那你這個只能擠平了,可以擠到其他應收款里面

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快賬用戶4723 追問 2020-08-10 17:45

把應付賬款做到其他應收款里嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:46

吧應付賬款—銀行存款—其他應收款的差額,計入到其他應收款里面

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快賬用戶4723 追問 2020-08-10 17:50

到時候如果付了,就沖其他應收款,是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:52

是的,你的理解是對的

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快賬用戶4723 追問 2020-08-10 17:57

那個實收資本不就有問題了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 18:02

那你就不用填列實收資本了

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快賬用戶4723 追問 2020-08-10 18:08

把差額填到其他應收款里,填到借方還是貸方?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 18:40

你是負債大于資產,所以是借方

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你銀行存款余額%2B其他應收款余額不等于應付賬款的余額,就會不平衡啊
2020-08-10
你好,銀行存款和實收資本不一定是一致的,有可能用固定資產投資。要查一下兩邊差多少,是不是少計算,或者多計
2020-08-10
這個不平填寫利潤分配未分配利潤下面
2021-03-11
你好,這個是盤點的數據嗎?如果沒有的話,你差額方的利潤分配未分配利潤。
2023-03-02
你好!外賬還是內賬?
2022-08-31
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