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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,建立新的賬套,以前銀行存款有余額,支付工廠和商場(chǎng)的訂金沒(méi)有通過(guò)銀行存款卡號(hào)支付,是建賬以前其他無(wú)關(guān)賬戶支付,現(xiàn)在要怎么登賬,如果用期初余額,試算就不平衡,這個(gè)要怎么辦?

2022-08-31 22:52
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-31 22:53

你好!外賬還是內(nèi)賬?

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你好!外賬還是內(nèi)賬?
2022-08-31
您好,您這種情況只能通過(guò)實(shí)地盤點(diǎn)來(lái)確認(rèn),庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付及固定資產(chǎn)的相關(guān)金額。差額可以計(jì)入未分配利潤(rùn)。
2022-07-06
你好,實(shí)際這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的?是你單位的收入嗎?
2024-04-01
借:其他應(yīng)付款-借支 貸:未分配利潤(rùn)
2021-02-02
差額放到利潤(rùn)分配里面的
2020-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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