您好,這個(gè)是可以的,能

老師,關(guān)于匯算清繳, 公司開辦半年沒有一分錢收入,都是老板借款和墊資周轉(zhuǎn),半年開辦費(fèi)各項(xiàng)裝修支出實(shí)際為30多萬(含白條入賬),扣出去白條20萬后。還余工資和費(fèi)用10萬可以抵扣稅。請(qǐng)問: 1. 匯算清繳填表時(shí),成本和費(fèi)用那列,我一共只能填10萬元吧(因?yàn)橹挥羞@10萬左右是有正規(guī)發(fā)票的)匯算清繳時(shí),把費(fèi)用調(diào)減20萬,是對(duì)的嗎?
老師好,我們?nèi)ツ暧幸还P收入,合同服務(wù)期是22-23年,上一個(gè)會(huì)計(jì)全額確認(rèn)收入了,審計(jì)按服務(wù)期進(jìn)行了調(diào)整,把一部分調(diào)整到了預(yù)收賬款。調(diào)減了一百多萬的利潤。 但是他是在我報(bào)完匯算清繳后才出的試算平衡表,稅務(wù)申報(bào)的年報(bào)和匯算清繳我都是按照舊的數(shù)字。 現(xiàn)在已經(jīng)是7月了,這筆收入我必須要調(diào)賬嗎?我要是現(xiàn)在調(diào)了年底又得確認(rèn),而且現(xiàn)在調(diào)了賬感覺報(bào)稅什么的都會(huì)很麻煩啊
請(qǐng)問老師,2021年甲單位計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬- A公司100萬。2021年企業(yè)所得稅匯算清繳做了條增處理。2022年因?yàn)橐呀?jīng)長達(dá)5年,直接將這100萬經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作了損失的確認(rèn)。但是稅務(wù)局說沒有證據(jù),因此沒2022年的納稅調(diào)減。但是2023年A企業(yè)把100萬還給甲企業(yè)了。按照?qǐng)D片的說法,已經(jīng)扣除的做收入,請(qǐng)問像甲企業(yè)沒有扣除的情況怎么處理?分錄怎么寫,2023年針對(duì)這100萬收回的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理呢?
請(qǐng)問老師,2021年甲單位計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬- A公司100萬。2021年企業(yè)所得稅匯算清繳做了條增處理。2022年因?yàn)橐呀?jīng)長達(dá)5年,直接將這100萬經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作了損失的確認(rèn)。但是稅務(wù)局說沒有證據(jù),因此沒2022年的納稅調(diào)減。但是2023年A企業(yè)把100萬還給甲企業(yè)了。請(qǐng)問老師2023年收回可以做納稅調(diào)減嗎?因?yàn)?1年調(diào)增過。
老師好。我子公司21年確認(rèn)收入4000萬,母公司對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)收入3500萬,21年子公司開票收款1000萬元,22年開票1500萬,23年開票1500萬。母公司21年開票250萬元,在22年5月前開了3250萬元。2023年因?yàn)轵?yàn)收單時(shí)間是22年,應(yīng)審計(jì)要求,把子公司和母公司對(duì)應(yīng)的收入從21年調(diào)到22年。導(dǎo)致子公司21年多繳了10萬元企業(yè)所得稅需要退稅?,F(xiàn)在提交退稅申請(qǐng)被拒絕,理由是企業(yè)所得稅收入要和增值稅收入(1000萬)保持一致。 請(qǐng)問老師,如果我現(xiàn)在把子公司的報(bào)表全部調(diào)整回最初的21年確認(rèn)收入的話,是否存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)?1年確認(rèn)了4000萬收入,但是沒有全部開票,也沒有申報(bào)未開票收入,是否會(huì)要補(bǔ)繳增值稅?另外如果只把子公司調(diào)回到21年確認(rèn)收入,母公司不同步調(diào)整的話,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎? 請(qǐng)老師幫忙分析下上述業(yè)務(wù)中存在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),對(duì)辦稅人有什么影響嗎,謝謝。
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)

