您好,可以調減,我們把21年減值的分錄紅沖回來, 這里就是資產(chǎn)減值損失負,相當于增加利潤了,要在會計利潤基礎上調減,或者我們更正 21年申報表,24年沖回分錄的 資產(chǎn)減值損失改為利潤分配-未分配利潤
請問為什么做分錄里沒有主營業(yè)務收入(用以前年度損調代替了),但要調減營業(yè)收入呢? 2020年 12月 25日,甲公司銷售一批商品給乙公司,該批商品成本為 280萬元,未計提減值準備,售價為600萬元,甲公司已于當日收到貨款并存入銀行,該商品的控制權已轉移給乙公司。2021年 2月 10日經(jīng)乙公司檢查,發(fā)現(xiàn)該批商品存在重大質量問題,經(jīng)協(xié)商,甲公司同意退回該批商品,并以銀行存款支付相關貨款。假定甲公司及乙公司均為增值稅一般納稅人,銷售商品適用增值稅稅率為 13%,2020年度的財務報告于 2021年 3月 25日批準報出,甲公司按照凈利潤的 10%提取法定盈余公積,不考慮所得稅等其他因素的影響,甲公司的下列處理中不正確的是( )。 A.調減 2020年營業(yè)收入 600萬元 B.調增 2021年庫存商品 280萬元 C.調減 2020年年末未分配利潤 320萬元 D.調減 2020年貨幣資金項目 678萬元
請問2022年我們公司有筆40萬的訂單,已經(jīng)全部發(fā)貨,有10幾萬余款還沒回款,但是已經(jīng)提前給甲方公司開具了部分發(fā)票,因為涉及到年底企業(yè)所得稅問題,是不是應該在12月份把之前提前開的發(fā)票(未結轉主營業(yè)務成本)沖回,并重新按貨款總金額計算增值稅,這樣沖減利潤后是不是就少繳納了企業(yè)所得稅?還可以享受小微企業(yè)100萬內的所得稅優(yōu)惠?
請問老師,2021年計提的費用2萬元,因無發(fā)票也沒有實際支付,在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時調增處理了。企業(yè)2022年4月沖減了這筆費用。從稅務師的角度,我查了一下有兩種說法,就是圖片里的兩種,第一種,2022年調減,第二種覆蓋21年申報。因為21年和22年企業(yè)都是小微企業(yè)100萬以下。21年企業(yè)所得稅5%。2022年企業(yè)所得稅2.5%。我兩種方法都計算了一下。發(fā)現(xiàn)覆蓋申報繳納的企業(yè)所得稅更少一些。
請問老師,2021年計提的費用2萬元,因無發(fā)票也沒有實際支付,在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時調增處理了。企業(yè)2022年4月沖減了這筆費用。從稅務師的角度,我查了一下有兩種說法,就是圖片里的兩種,第一種,2022年調減,第二種覆蓋21年申報。因為21年和22年企業(yè)都是小微企業(yè)100萬以下。21年企業(yè)所得稅5%。2022年企業(yè)所得稅2.5%。我兩種方法都計算了一下。發(fā)現(xiàn)覆蓋申報繳納的企業(yè)所得稅更少一些。
請問老師,比如:賬面存貨100萬,企業(yè)在2022年計提存貨跌價準備20萬元,期末存貨賬面價值80萬。2022年企業(yè)所得稅匯算清繳調整20萬,因稅務不認可。然后2023年這批存貨出售了,結轉成本的時候:借 主營業(yè)務業(yè)務成本 80萬 貸 庫存商品100萬 貸 存貨跌價準備-20萬。這樣做分錄對吧。23年出售后,再把20萬條增。這不是給某些年底調整企業(yè)所得稅提供空子了么。假如企業(yè)效益不好,虧損那就多提一些存貨跌價準備,反正條增后虧損,等到效益好的時候,再沖回,企業(yè)所得稅匯算清繳就調減了。 這樣給企業(yè)一個調整的空間了呀?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
請問2023年收回分錄怎么寫
您好,借:銀行? ?貸:壞賬準備
請問老師,圖片分錄,壞賬準備2021年和2022年已經(jīng)對沖完畢了呀?2023年收回來的貸方不應該是壞賬準備了呀?
您好,對沖了也是記入壞賬準備科目 再把以前的沖回 沖回已經(jīng)多計提的壞賬準備時: 借:壞賬準備 貸:信用減值損失 這樣就是利潤的增加我們要納稅調減,最好這個分錄 借:壞賬準備 貸:利潤分配-未分配利潤(代替?信用減值損失) 更正21年納稅調增的匯繳申報表