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請(qǐng)問老師,2021年計(jì)提的費(fèi)用2萬元,因無發(fā)票也沒有實(shí)際支付,在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增處理了。企業(yè)2022年4月沖減了這筆費(fèi)用。從稅務(wù)師的角度,我查了一下有兩種說法,就是圖片里的兩種,第一種,2022年調(diào)減,第二種覆蓋21年申報(bào)。因?yàn)?1年和22年企業(yè)都是小微企業(yè)100萬以下。21年企業(yè)所得稅5%。2022年企業(yè)所得稅2.5%。我兩種方法都計(jì)算了一下。發(fā)現(xiàn)覆蓋申報(bào)繳納的企業(yè)所得稅更少一些。

請(qǐng)問老師,2021年計(jì)提的費(fèi)用2萬元,因無發(fā)票也沒有實(shí)際支付,在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增處理了。企業(yè)2022年4月沖減了這筆費(fèi)用。從稅務(wù)師的角度,我查了一下有兩種說法,就是圖片里的兩種,第一種,2022年調(diào)減,第二種覆蓋21年申報(bào)。因?yàn)?1年和22年企業(yè)都是小微企業(yè)100萬以下。21年企業(yè)所得稅5%。2022年企業(yè)所得稅2.5%。我兩種方法都計(jì)算了一下。發(fā)現(xiàn)覆蓋申報(bào)繳納的企業(yè)所得稅更少一些。
請(qǐng)問老師,2021年計(jì)提的費(fèi)用2萬元,因無發(fā)票也沒有實(shí)際支付,在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增處理了。企業(yè)2022年4月沖減了這筆費(fèi)用。從稅務(wù)師的角度,我查了一下有兩種說法,就是圖片里的兩種,第一種,2022年調(diào)減,第二種覆蓋21年申報(bào)。因?yàn)?1年和22年企業(yè)都是小微企業(yè)100萬以下。21年企業(yè)所得稅5%。2022年企業(yè)所得稅2.5%。我兩種方法都計(jì)算了一下。發(fā)現(xiàn)覆蓋申報(bào)繳納的企業(yè)所得稅更少一些。
2023-04-29 20:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-29 21:14

同學(xué),你好 你說的覆蓋申報(bào)是怎么申報(bào)的 這個(gè)計(jì)提意思是多提了,所以22年沖掉了是吧

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快賬用戶4758 追問 2023-04-30 07:37

對(duì)的,21年多計(jì)提了一筆2萬的費(fèi)用,22年沖回了

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齊紅老師 解答 2023-04-30 08:55

老師看你兩種方法不是都在上22年沖回了嗎

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快賬用戶4758 追問 2023-04-30 09:29

對(duì)的,但是企業(yè)所得稅匯算清繳的處理方式不同。

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齊紅老師 解答 2023-04-30 09:34

第二種方法22年沒有調(diào)減,是咋覆蓋申報(bào)的,正常的是需要調(diào)減的,這個(gè)表格看不清楚您的思路

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快賬用戶4758 追問 2023-04-30 09:59

老師,稅務(wù)上認(rèn)為21年的費(fèi)用就得在21年沖減的呀?

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齊紅老師 解答 2023-04-30 10:05

是呢,但是相當(dāng)于是預(yù)提,21年因?yàn)椴⑽磳?shí)際發(fā)生,所以21年需要調(diào)增,22年也不發(fā)生,以后也不發(fā)生的話,賬務(wù)上需要沖銷,在22年再調(diào)減

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快賬用戶4758 追問 2023-04-30 11:01

賬務(wù)上這樣處理沒有問題,但是企業(yè)所得稅匯算清繳,21年調(diào)增也沒有問題。我認(rèn)為不能在22年調(diào)減,應(yīng)該回到21年覆蓋申報(bào),修改21年利潤(rùn)表覆蓋原來的申報(bào),因?yàn)槿绻f21年稅率5%,22年的稅率是25%的情況下,這樣稅務(wù)認(rèn)可嗎?

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快賬用戶4758 追問 2023-04-30 11:01

21年是小微企業(yè),22年不是小微企業(yè)啦。稅率都變化了。

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齊紅老師 解答 2023-04-30 11:06

我明白了,你說的覆蓋申報(bào)就是把21年的報(bào)表直接沖銷了2萬,而不是納稅調(diào)整了,是這個(gè)意思嗎

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快賬用戶4758 追問 2023-04-30 11:10

對(duì)的,對(duì)的

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齊紅老師 解答 2023-04-30 11:15

同學(xué),那你雖然是22年把這筆沖了,但是調(diào)整到21年的報(bào)表,相當(dāng)于22年的報(bào)表就不能算這筆賬了,所以最終的結(jié)果還是一樣的

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快賬用戶4758 追問 2023-04-30 11:25

但是21年和22年企業(yè)所得稅稅率不一樣,21年是小微企業(yè)100萬以下5%,但是22年不是小微企業(yè)稅率25%。

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齊紅老師 解答 2023-04-30 11:27

是的同學(xué),現(xiàn)在兩種情況最終的結(jié)果都是21年的利潤(rùn)多了2萬,22年的利潤(rùn)比賬上少了2萬,就是不許如何這個(gè)2萬都是在21年交稅的

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您好,那您后期做會(huì)計(jì)紅字,同時(shí)企業(yè)所得稅納稅調(diào)減
2023-04-30
同學(xué),你好 你說的覆蓋申報(bào)是怎么申報(bào)的 這個(gè)計(jì)提意思是多提了,所以22年沖掉了是吧
2023-04-29
尊敬的學(xué)員您好!匯算清繳當(dāng)年計(jì)提沒有實(shí)際發(fā)生的成本需要做納稅調(diào)增,提高了當(dāng)年的利潤(rùn),這部分需要納稅。在第二年的時(shí)候做了沖減,賬務(wù)上,跨年取得發(fā)票后,先沖銷原暫估分錄;再按照發(fā)票上注明的金額和稅額入賬;注意涉及的損益類,需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目代替。這樣不影響22年的
2023-04-30
你好;? 1. 之前沒有發(fā); 你先調(diào)增處理 ;2. 之后發(fā)了 你在考慮調(diào)減處理的 ;? ?3. 一定要注意匯算之前是否發(fā)了沒有;才能去 判斷是否填寫調(diào)增或者調(diào)減的??
2023-05-12
同學(xué)你好 直接匯算清繳補(bǔ)就可以
2022-05-18
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