您好,紅字沖回錯誤分錄
應收賬款期初余額錄錯了怎么調(diào)整
老師賬已經(jīng)做了幾個月了但是剛發(fā)現(xiàn)建賬時期初余額錄入錯了一項怎么調(diào)整啊
應收賬款期初數(shù)錯了怎么調(diào)整已經(jīng)做了好幾個月的賬了
應收賬款有幾百塊錢收不回來了,是對賬的時候?qū)﹀e賬了,已經(jīng)確認收入了,結(jié)轉(zhuǎn)成本了。月報也已經(jīng)出了。應該怎么調(diào)整。
你好,剛接手的賬,23年重新建立了新賬套,已啟用幾個月了,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)22年期初數(shù)據(jù)漏入了應收賬款,出口的服務(wù)費,出口退稅,以上是針對內(nèi)賬,請問如何調(diào)整,用會計分錄怎么調(diào)整?謝謝!
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預提費用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費,就這種的話,能不能開發(fā)票???
老師個體戶工程文修隊購進些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
建賬期初數(shù)那怎么做分錄呢
您好,期初數(shù)與上期期末相同,調(diào)整在本期發(fā)生額
怎么調(diào)公司前面數(shù)據(jù)一點也不完善所以兩家公司應收賬款數(shù)據(jù)填少了,現(xiàn)在添加應收賬款怎么做分錄
您好,那您需要確認差異原因,根據(jù)具體情況做分錄
純粹就是填少了期初數(shù)現(xiàn)在做了一年的賬了怎么做分錄調(diào)呢
您好,一個分錄之前兩個科目,現(xiàn)在只能有一個科目
什么意思比如是期初應收賬款前山職業(yè)公司 的數(shù)據(jù)少了現(xiàn)在添加分錄怎么做
可以寄營業(yè)外收入貸應收賬款嗎
您好,最好是梳理業(yè)務(wù)后確認調(diào)整