對的,這個的話是可以制作成差旅費用,這個可以
老師,你好!我們公司賬面上有現(xiàn)金,有員工的差旅費發(fā)票,但是老板私自給員工報銷了,不需要從公司對公賬戶報銷。可以做進賬里,直接做一筆這樣的分錄嗎?借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金
老師,這種銀行回單,它下面框子里寫了費用報銷,我找了費用報銷單里面沒有這一筆報銷的,那我問師傅可以一起算到工資里面不,因為工資也沒超過5000嘛,但是師傅說不能這么做,請問這個怎么進行會計處理呢老師
老師,我剛剛看到一個公眾號文章,學習了一下,沒太懂,差旅的報銷,要把明細填上后,是不是后面也要跟上發(fā)票 完事誤餐補助的話,也是明細表,但是要算進福利費和工資薪金里面,申報個稅啊
老師你好! 1.出差的人員我們按照一天50元計算,報銷款只有業(yè)務招待有發(fā)票,個人的一天50是沒有發(fā)票的,還有一個月200元電話費,也沒有發(fā)票的。 2.想問:可以報銷嗎?按照報銷款公賬發(fā)放可以嗎? 3.我又該如何做賬呢?直接做到管理費用或者銷售費用——差旅費嗎?
老師我們公司給員工提供餐補和差旅費一塊報銷,但是差旅費有發(fā)票,餐補沒有發(fā)票,請問我要怎么做賬呢?稅務不是規(guī)定沒發(fā)票不能報銷嗎,我要是一塊計入管理費用,但裝訂的憑證少發(fā)票啊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?