您好,把原分錄紅沖,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時2024年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
請問上一年度預(yù)提的費(fèi)用,本年度匯算清繳之前未調(diào)出,發(fā)票有些在匯算清繳之后到的發(fā)票如何處理
預(yù)提費(fèi)用,在2022年5月匯算清繳之前補(bǔ)進(jìn)來。收到發(fā)票的日期為2022年,這樣可以沖2021年的預(yù)提費(fèi)用嗎?
去年的預(yù)提費(fèi)用沒有沖回,年后匯算清繳前,今年有費(fèi)用發(fā)票開進(jìn)來,怎么做分錄沖去年的預(yù)提費(fèi)用
23年的年終獎如何23年沒有計(jì)提,在24年發(fā)放,那么算23年的費(fèi)用還是24年的費(fèi)用,匯算清繳時所得稅有影響嗎?
老師請問一下,23年暫估的費(fèi)用沒有收到發(fā)票,也沒有支出,23年匯算清繳的時候不用這筆費(fèi)用,想把他調(diào)到24年怎么操作呢?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
好的,謝謝老師專業(yè)及時的答復(fù)
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
你好,再請問現(xiàn)在沖,會計(jì)科目屬于2025年的對嘛
說錯了,會計(jì)憑證是2025年4月,預(yù)提費(fèi)用和所得稅和報(bào)表都調(diào)整到24年對嘛
您好,是 的哦,分錄是不影響2025年的