你好,同學(xué) 正常計入23年度費用 如果23年度沒有計提,24年度實際發(fā)生時計入費用,可以稅前扣除,不用納稅調(diào)增
23年的年終獎如何23年沒有計提,在24年發(fā)放,那么算23年的費用還是24年的費用,匯算清繳時所得稅有影響嗎?
23 年 年終獎是在 24 年 2 月申報 1 月工資時候發(fā)放的,那 23 年 年終獎是不是得跟 24 年收入?yún)R算了,而不是 23 年的收入?yún)R算了,是嗎?
補計提23年折舊,24年匯算23年企業(yè)所得稅清繳時要怎么調(diào)增是嗎,那25年匯算24年企業(yè)所得稅清繳時針對補計提的這個折舊要做調(diào)整嗎
老師,23年的發(fā)票24年入管理費用,跟所得稅匯算清繳有影響嗎
老師,23年沒有計提年終獎,24年發(fā)放的時候怎么處理啊,要補提么,還是可以放到24年費用,24年的所得稅扣繳再確認?
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
那這么說23年計不計提沒區(qū)別了?
實際應(yīng)該23年計提 如果23年沒有計提,24年補計提
既然都反映在24年的費用上,那么就不能算在23年的費用上了,所以所得稅會算清繳時就不應(yīng)該包括這筆費用了吧?就是說應(yīng)該算在24年的費用上
所以所得稅會算清繳時就不應(yīng)該包括這筆費用了吧?就是說應(yīng)該算在24年的費用上 是的,學(xué)員,你說的很對
這么說來,為避免23年少算這筆費用,多交所得稅,23年就應(yīng)該計提這筆費用,但是這個費用計提金額目前沒法確定如何計提?
23年就應(yīng)該計提這筆費用,但是這個費用計提金額目前沒法確定如何計提? 實務(wù)中確實有這個問題 一般處理方式,能預(yù)估的話是按照預(yù)估;不能預(yù)估的話按照前一年發(fā)生的金額暫估,比如按照22年度的年終獎金額
那我可以23年多計提一點,那么第4季度的所得稅預(yù)交可以少一點,然后24年實際發(fā)放時少于計提的差額在匯算清繳時再補交,這樣操作可以嗎?
那我可以23年多計提一點,那么第4季度的所得稅預(yù)交可以少一點, 可以的 然后24年實際發(fā)放時少于計提的差額在匯算清繳時再補交,這樣操作可以嗎? 可以的