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應(yīng)收賬款有幾百塊錢收不回來了,是對賬的時候?qū)﹀e賬了,已經(jīng)確認(rèn)收入了,結(jié)轉(zhuǎn)成本了。月報也已經(jīng)出了。應(yīng)該怎么調(diào)整。

2023-03-18 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-18 21:42

同學(xué)您好,借:營業(yè)外支出,貸: 應(yīng)收賬款

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快賬用戶3532 追問 2023-03-18 21:43

那確認(rèn)的營業(yè)收入不用轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-18 21:44

你好,不要 的,這種情況 不要的

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快賬用戶3532 追問 2023-03-18 21:45

那是在那個月調(diào)整,是在下月還是本月。如果跨年了應(yīng)該怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-03-18 21:51

同學(xué)您好,借 利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶3532 追問 2023-03-18 21:53

老師請問如果我把它做成銷售折讓可以嗎?會計分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-03-18 21:54

你好,可以的, 沒問題 只需雙方協(xié)商一致即可

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同學(xué)您好,借:營業(yè)外支出,貸: 應(yīng)收賬款
2023-03-18
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2020-11-06
直接做以前年度損益調(diào)整,然后修改當(dāng)年的報表做匯算
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首先,明確當(dāng)時的對沖處理: 當(dāng)時子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,系統(tǒng)賬對沖結(jié)清,說明在那個時點,對相關(guān)的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款進行了處理,認(rèn)為該業(yè)務(wù)已經(jīng)完結(jié)。 現(xiàn)在收到貨款的賬務(wù)處理: 由于之前的對沖處理可能已經(jīng)將相關(guān)科目清零,現(xiàn)在收到貨款,可以先確認(rèn)這筆貨款的性質(zhì)屬于以前未結(jié)清業(yè)務(wù)的后續(xù)收款。 可以做以下賬務(wù)處理: 借:銀行存款(收到的貨款金額) 貸:營業(yè)外收入(或其他合適的科目,視具體情況而定,因為這屬于意外的收入,不屬于正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的收入,也可以考慮使用以前年度損益調(diào)整科目,如果涉及調(diào)整以前年度的財務(wù)報表)。
2024-11-05
同學(xué)你好 是哪個沒平呢
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