同學(xué)您好,借:營業(yè)外支出,貸: 應(yīng)收賬款
老師,你好,如果明確某客戶的應(yīng)收賬款已經(jīng)收不回來了,除了做借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收外還需要怎么處理?因為當(dāng)時這個客戶的銷售已經(jīng)作為收入出來的,現(xiàn)在錢沒有收到,成本也收不回來,應(yīng)該怎么處理呢
老師,系統(tǒng)里應(yīng)收賬款的供應(yīng)商入錯了,庫存已經(jīng)出了,改不了了,想把金額調(diào)整回來正確的供應(yīng)商下面,請問怎么做憑證
應(yīng)收賬款有幾百塊錢收不回來了,是對賬的時候?qū)﹀e賬了,已經(jīng)確認(rèn)收入了,結(jié)轉(zhuǎn)成本了。月報也已經(jīng)出了。應(yīng)該怎么調(diào)整。
老師,之前月份確認(rèn)了收入的一筆賬,本來是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本的,本月老板簽字同意贈送不收款了,我怎么調(diào)整這筆賬呢?
去年8月代賬做收入的時候發(fā)票的單價和數(shù)量都開錯了,金額是對的,然后成本也出錯了,對方應(yīng)該已經(jīng)抵扣了,還可以紅沖重新開具么?然后賬要怎么調(diào)呢?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
那確認(rèn)的營業(yè)收入不用轉(zhuǎn)出嗎?
你好,不要 的,這種情況 不要的
那是在那個月調(diào)整,是在下月還是本月。如果跨年了應(yīng)該怎么調(diào)整?
同學(xué)您好,借 利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)收賬款
老師請問如果我把它做成銷售折讓可以嗎?會計分錄怎么做?
你好,可以的, 沒問題 只需雙方協(xié)商一致即可