同學(xué)你好 視同銷售就可以了
我們公司之前是做模具鋼的,現(xiàn)在不做了這塊生意。有300多的款之前存的一個(gè)供應(yīng)商,這個(gè)月我找供應(yīng)商退回來。這筆賬我想做無(wú)票收入,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品 是這樣嗎?庫(kù)存商品是不是也要做一筆進(jìn),一筆出 這樣賬才平
老師11月份做錯(cuò)一筆怎么調(diào)賬呢?之前做的借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸銷項(xiàng)稅,之前這筆做錯(cuò)了,本來應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
老師,你好,9月份做賬,一筆旅游收入本來是收的現(xiàn)金,做成了銀行存款,做成了: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)付稅費(fèi) 現(xiàn)在調(diào)整分錄如何做。
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人增值稅這一塊是屬于免征的,去年12月份確認(rèn)了1筆無(wú)票的銷售收入,今年1月開了稅票,不知道我一下分錄是否正確,請(qǐng)老師指點(diǎn) 分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
老師,之前月份確認(rèn)了收入的一筆賬,本來是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本的,本月老板簽字同意贈(zèng)送不收款了,我怎么調(diào)整這筆賬呢?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
怎么做分錄呢
你開發(fā)票是開折扣發(fā)票嗎 開折扣發(fā)票最好
這是內(nèi)賬
不開發(fā)票的
內(nèi)賬直接 借銷售費(fèi)用 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)