您好,最近月份做分錄更正
九月第一次扣了七月,八月社保,自己做了分錄,這月已報稅。現(xiàn)在學建賬,期初余額老不平,老師幫忙看看期初錄入涉及那幾個科目?
老師賬已經(jīng)做了幾個月了但是剛發(fā)現(xiàn)建賬時期初余額錄入錯了一項怎么調(diào)整啊
老師,請教一下,以前財務(wù)做的賬,應收賬款貸方有余額,但是實際發(fā)票已經(jīng)開給他了,現(xiàn)在怎么調(diào)整賬目,調(diào)平啊,做什么分錄
老師你好,我從建賬了,期初科目余額表雖然平了,但是收入和管理費用錄錯了,導致現(xiàn)在賬和申報表里的數(shù)不一致,我的賬應該怎么調(diào)整一下呢?
已經(jīng)做了幾個月賬了,現(xiàn)在查出銀行賬之前未錄入期初余額,怎么補錄
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
錯誤的是其他應收項 我建賬之前之前會計做的是手工賬 科目余額表 只有一級科目 ,其他應收掛的是235萬, 我建賬時設(shè)置了一個二級科目 張三,所以那235就都轉(zhuǎn)到了張三名下,
您好,那您紅字沖回錯誤分錄
那往來款科目都是總數(shù)不顯示具體哪個公司 這個是不是需要重新錄入一下呢
您好,肯定是要明細做賬
那就得重新錄入了是嗎
您好,是的,您的理解非常正確
那如果重新錄入期初余額的話 是不是后面做的賬都得重新做啊
您好,這個是有可能的,但只影響增加科目部分
應收應付 其他應收應付都要調(diào)整老師 那怎么辦 只能重新做了是嗎
您好,是的,若原來只有一級科目,現(xiàn)在增加二級科目,是需要重新做賬
那之前幾個月的都得反結(jié)賬反記賬是嗎,
您好,有往來科目分錄需要重新調(diào)整做賬