同學(xué)你好,需要查明一下原因哈,如果是已經(jīng)繳過稅了,只是沒有做繳納的分錄,現(xiàn)在補(bǔ)個(gè)繳稅的分錄,如果是當(dāng)時(shí)多做的,把他沖回就好了,如果是小規(guī)模免稅部分的,把他轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入哈
年末在轉(zhuǎn)銷增值稅三級專欄時(shí),發(fā)現(xiàn)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有借方余額1270.54元,這個(gè)余額應(yīng)該是不對的,可能是以前會(huì)計(jì)哪里沒作對留下來的,我接手以后每月進(jìn)項(xiàng)稅都是轉(zhuǎn)出了的,只留的是上任會(huì)計(jì)留下的余額,這個(gè)要怎么沖平?
老師好,我是小規(guī)模公司,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅余額貸方里一直有一筆余額5千多元,以前年留下來的。(實(shí)際上是沒有要繳的稅)這個(gè)我要做什么分錄來調(diào)平?
老師好,前任會(huì)計(jì)留下的應(yīng)交增值稅貸方余額,但實(shí)際上,單位沒有欠繳的增值稅,早就繳過了,這種該怎么處長賬
老師,小規(guī)模公司應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方有余額,但是沒有實(shí)際要繳納的增值稅,要怎么清掉這個(gè)余額?該怎么做分錄比較好?
應(yīng)交增值稅貸方余額多了1250.02,但是實(shí)際增值稅沒有少交,請問可以直接給他調(diào)整過來嗎?因?yàn)槭乔叭螘?huì)計(jì)弄的,我找不到什么時(shí)候出的差錯(cuò),估計(jì)好多年了。
老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時(shí)給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報(bào)個(gè)稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個(gè)人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會(huì)不會(huì)有什么問題???
申報(bào)殘保金時(shí),上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請留抵退稅在哪里操作
請問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問題,所以對方又開了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報(bào)嗎?
請問老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?
嗯嗯,好的,謝謝
不客氣哈,給個(gè)五星好評唄,謝謝啦