同學(xué)你好,需要查明一下原因哈,如果是已經(jīng)繳過(guò)稅了,只是沒(méi)有做繳納的分錄,現(xiàn)在補(bǔ)個(gè)繳稅的分錄,如果是當(dāng)時(shí)多做的,把他沖回就好了,如果是小規(guī)模免稅部分的,把他轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入哈
年末在轉(zhuǎn)銷(xiāo)增值稅三級(jí)專(zhuān)欄時(shí),發(fā)現(xiàn)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有借方余額1270.54元,這個(gè)余額應(yīng)該是不對(duì)的,可能是以前會(huì)計(jì)哪里沒(méi)作對(duì)留下來(lái)的,我接手以后每月進(jìn)項(xiàng)稅都是轉(zhuǎn)出了的,只留的是上任會(huì)計(jì)留下的余額,這個(gè)要怎么沖平?
老師好,我是小規(guī)模公司,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅余額貸方里一直有一筆余額5千多元,以前年留下來(lái)的。(實(shí)際上是沒(méi)有要繳的稅)這個(gè)我要做什么分錄來(lái)調(diào)平?
老師好,前任會(huì)計(jì)留下的應(yīng)交增值稅貸方余額,但實(shí)際上,單位沒(méi)有欠繳的增值稅,早就繳過(guò)了,這種該怎么處長(zhǎng)賬
老師,小規(guī)模公司應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方有余額,但是沒(méi)有實(shí)際要繳納的增值稅,要怎么清掉這個(gè)余額?該怎么做分錄比較好?
應(yīng)交增值稅貸方余額多了1250.02,但是實(shí)際增值稅沒(méi)有少交,請(qǐng)問(wèn)可以直接給他調(diào)整過(guò)來(lái)嗎?因?yàn)槭乔叭螘?huì)計(jì)弄的,我找不到什么時(shí)候出的差錯(cuò),估計(jì)好多年了。
我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題啊,子公司的款項(xiàng)能從母公司直接支付嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,免抵額要交增值稅嗎
老師,這個(gè)能不能看電子版的啊
個(gè)人出租房屋給公司,房產(chǎn)稅是什么時(shí)候納稅?
老師,有一批模具,共110萬(wàn),單價(jià)1000元--1.7萬(wàn)不等,我們現(xiàn)在要控制成本,我應(yīng)該怎么做這批模具的賬呢
老師你好,年金現(xiàn)值,P=A*(P/A,i,n),算的是把所有的A折算到0點(diǎn),對(duì)吧?題目說(shuō)算1-4年的現(xiàn)金凈流量,就是用這公式對(duì)吧,如果只是問(wèn)現(xiàn)金流量,就不用折現(xiàn),是嗎?再確認(rèn)一下
老師。一般納稅人,快遞文件開(kāi)具專(zhuān)票可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)6月沒(méi)有污染物監(jiān)測(cè)設(shè)備,可否使用5月監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),如果不可以如何計(jì)算環(huán)保稅
個(gè)人出租房租給公司,公司需要發(fā)票,然后個(gè)人需要去稅局代開(kāi)發(fā)票,需要繳納哪些稅?納稅的話,是個(gè)人去稅局代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候繳納的嗎?
個(gè)人樓房出租,年租金1萬(wàn)4,稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票時(shí)需要繳納多少稅費(fèi)
嗯嗯,好的,謝謝
不客氣哈,給個(gè)五星好評(píng)唄,謝謝啦