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老師好,前任會計留下的應交增值稅貸方余額,但實際上,單位沒有欠繳的增值稅,早就繳過了,這種該怎么處長賬

2022-04-03 17:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-03 17:45

同學你好,需要查明一下原因哈,如果是已經繳過稅了,只是沒有做繳納的分錄,現(xiàn)在補個繳稅的分錄,如果是當時多做的,把他沖回就好了,如果是小規(guī)模免稅部分的,把他轉到營業(yè)外收入哈

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快賬用戶8264 追問 2022-04-03 18:39

嗯嗯,好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-03 18:54

不客氣哈,給個五星好評唄,謝謝啦

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同學你好,需要查明一下原因哈,如果是已經繳過稅了,只是沒有做繳納的分錄,現(xiàn)在補個繳稅的分錄,如果是當時多做的,把他沖回就好了,如果是小規(guī)模免稅部分的,把他轉到營業(yè)外收入哈
2022-04-03
那找一下原因是什么原因?要是做錯了就紅沖。
2024-04-23
你好,借應交稅費、應交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-09-21
你好,同學,用以前年度損益調整科目 借以前年度損益調整科目 貸應交稅費~未交增值稅
2024-01-05
您好,一個借一個貸對沖了,差額倒擠在 應交稅金-未交增值稅
2024-04-18
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