借,應(yīng)交稅費 貸,以前年度損益調(diào)整
年末在轉(zhuǎn)銷增值稅三級專欄時,發(fā)現(xiàn)應(yīng)繳增值稅進項稅額有借方余額1270.54元,這個余額應(yīng)該是不對的,可能是以前會計哪里沒作對留下來的,我接手以后每月進項稅都是轉(zhuǎn)出了的,只留的是上任會計留下的余額,這個要怎么沖平?
老師好,我們是小規(guī)模公司,前會計留下的賬目里,有應(yīng)交增值稅下設(shè)了明細科目:已交稅金/銷項稅額等)都有余額。本年我來接手實際繳的增值稅也不是原賬面的余額。這樣子的話,我要怎么調(diào)這個數(shù)?
老師好,我是小規(guī)模公司,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅余額貸方里一直有一筆余額5千多元,以前年留下來的。(實際上是沒有要繳的稅)這個我要做什么分錄來調(diào)平?
老師,我看了一下賬里面有沒有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報稅留下來的。我看了一下申報表一月份的5981.67是期末留抵稅額,我看2月份申報表里銷項稅額是21275.80 進項稅額是14491.95。正常來說要交增值稅6783.85。我看一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報時拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時也是繳納802.18的稅,但是計提的6783.85他沒有再做一筆分錄,正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢?這個是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點迷糊
老師,小規(guī)模公司應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸方有余額,但是沒有實際要繳納的增值稅,要怎么清掉這個余額?該怎么做分錄比較好?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
沒有以前年度損益這個科目,是可以加這個科目?在哪里加?
利潤分配,未分配利潤 這個處理