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年末在轉(zhuǎn)銷增值稅三級(jí)專欄時(shí),發(fā)現(xiàn)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有借方余額1270.54元,這個(gè)余額應(yīng)該是不對(duì)的,可能是以前會(huì)計(jì)哪里沒作對(duì)留下來的,我接手以后每月進(jìn)項(xiàng)稅都是轉(zhuǎn)出了的,只留的是上任會(huì)計(jì)留下的余額,這個(gè)要怎么沖平?

2021-01-12 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-12 12:36

你好,你的轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額,對(duì)嗎。

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快賬用戶1254 追問 2021-01-12 13:52

是,現(xiàn)在是轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,該怎么轉(zhuǎn)平?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 15:50

你好 有借方余額嗎 是不是留底

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快賬用戶1254 追問 2021-01-12 22:33

不存在留底,就是一個(gè)不明白什么原因查賬有很難查的一個(gè)余額,現(xiàn)在有什么方法可以沖平

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齊紅老師 解答 2021-01-12 23:28

放到營業(yè)外支出里面的

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