你好,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

老師好,我們是小規(guī)模,之前開票季度都沒有變過45萬,增值稅沒有轉(zhuǎn)入小規(guī)模減免?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模里面余額是2326.73,應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅余額是-1287.13元,我現(xiàn)在不知道怎么把小規(guī)模余額里面轉(zhuǎn)入減免,分錄要怎么做啊
老師好,我是小規(guī)模公司,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅余額貸方里一直有一筆余額5千多元,以前年留下來的。(實(shí)際上是沒有要繳的稅)這個(gè)我要做什么分錄來調(diào)平?
老師,已經(jīng)繳納完增值稅后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額,要怎么清掉這個(gè)余額?增值稅已經(jīng)繳納完了
老師,已經(jīng)繳納完增值稅后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額,要怎么清掉這個(gè)余額?是賬面上借方余額,不平要怎么做這個(gè)分錄?
老師,小規(guī)模公司應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方有余額,但是沒有實(shí)際要繳納的增值稅,要怎么清掉這個(gè)余額?該怎么做分錄比較好?
老師您好小微企業(yè)條件是什么
單位處理已攤銷完的低值易耗品一批,取得的收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,如何做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問通行費(fèi)的電子普通發(fā)票能抵扣嗎,左上角沒有通行費(fèi)字樣,只有貨物名稱里有通行費(fèi)
個(gè)人電商店鋪,所得稅利潤(rùn)要怎么計(jì)算呢
老師小規(guī)模收入28萬多,成本11萬多,管理費(fèi)用20萬多怎么還有利潤(rùn)呢,要交所得稅么,所得稅9000多,已經(jīng)申報(bào)了能改么
銀行貸款需要下游合同貼標(biāo)是什么意思
一般納稅人認(rèn)證發(fā)票,這張發(fā)票是20萬的,我可以只用10萬多嗎?剩余的留底下次用
老師,電商商家收到天貓積分當(dāng)月確認(rèn)收入,但是一般情況下下月才能開票給平臺(tái)是嗎?
飯費(fèi)發(fā)票能不能入賬?
飼料的免稅政策是哪些飼料,有沒有政策號(hào)

