你好,你是說的賬不平 還是申報表
甲公司為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營。第三個月當月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應交稅費應交增值稅銷項稅額貸方余額250萬,應交稅費應交增值稅進項余額借方余額130萬,已交應交稅費應交增值稅已交稅金借方余額75萬,應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出貸方余額15萬。1.計算當月應交增值稅2.假設(shè)當月么實際繳納增值稅100萬,請編制會計分錄;實際繳納增值稅50萬,請編制會計分錄3.編制當月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營。第三個月當月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應交稅費應交增值稅銷項稅額貸方余額250萬,應交稅費應交增值稅進項余額借方余額130萬,已交應交稅費應交增值稅已交稅金借方余額75萬,應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出貸方余額15萬。1.計算當月應交增值稅2.假設(shè)當月么實際繳納增值稅100萬,請編制會計分錄;實際繳納增值稅50萬,請編制會計分錄3.編制當月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
老師,已經(jīng)繳納完增值稅后,應交稅費-應交銷項稅額借方有余額,要怎么清掉這個余額?增值稅已經(jīng)繳納完了
老師,已經(jīng)繳納完增值稅后,應交稅費-應交銷項稅額借方有余額,要怎么清掉這個余額?是賬面上借方余額,不平要怎么做這個分錄?
老師,小規(guī)模公司應交稅費——應交增值稅貸方有余額,但是沒有實際要繳納的增值稅,要怎么清掉這個余額?該怎么做分錄比較好?
企業(yè)向股東分配利潤,未代扣代繳個人所得稅。稅局要求企業(yè)補繳應代扣代繳的個稅。稅局不是應該自己去個人那里追繳嗎?
老師好,上個月給對方公司開具了專票,這個月已經(jīng)申報了,但是這個月對方有一項商品退貨,那怎么操作啊,感謝老師解答
25年中級會計楊雄連老師串講講義沒有上傳,請問什么時候上傳?
老師你好,我現(xiàn)在在交接工作,是一般納稅人,現(xiàn)在他們發(fā)了余額表,能幫我看一下嗎,需要注意哪些
你好,老師,我們是一般納稅人,給各個單位派送蔬菜的,蔬菜是免稅的,我做分錄應該是怎么做呢,
董老師 您在線嗎?有問題 想咨詢~
建筑公司收入沒有發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么報,怎么做賬
郭老師,我們是分包公司,年平均人數(shù)多,怎么外發(fā)給包工頭,對方是注冊的個體戶?要有什么資質(zhì)嗎
這個題目第二問,答案說是 業(yè)務收入增長迅速可能存在多計收入的風險計提的退租大修費用 增長比例選遠低于航空貨運收入 ,比例低的?收入8000到32000增長率3倍 維修費用600到2400也是增長了3倍
將設(shè)備租賃到國外,有這種課程嗎
賬不平,借方有余額,因為是從開業(yè)到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅,也差不清具體為什么有差額,所以想調(diào)平這個科目
如果申報表每個月都是有繳納稅款的話,相當于借方是沒有余額,你先找一下應交稅費的明細賬看一下,是年度結(jié)轉(zhuǎn)錯誤還是什么導致,確認之后做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄
主要是我看下來從建賬開始都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅
那這筆分錄是怎么生成的,你需要看一下
我是從這個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的后,發(fā)現(xiàn)賬上銷項借方還有余額,但是增值稅已經(jīng)繳納完了
那你這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么做的呢,之前銷項稅額貸方是沒有數(shù)據(jù)的嗎