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老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務時,送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時,項目中只填寫了修理費并未體現(xiàn)贈送的物品,對這類業(yè)務,在稅務上和賬務上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費或廣宣費更合適),有什么建議。謝謝老師

2025-11-11 22:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-11 22:30

您好,贈送的這部分,是需要視同銷售的,作為基數(shù),這個才對

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快賬用戶1146 追問 2025-11-11 22:32

我現(xiàn)在是代賬公司,開票是企業(yè)在開,業(yè)務形成了,贈送的沒有體現(xiàn),怎么解決

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齊紅老師 解答 2025-11-11 22:33

您好,你們那邊能重新開嗎這個

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快賬用戶1146 追問 2025-11-11 22:36

目前來看,重開的概率不大,我是比較傾向視同銷售,不過就現(xiàn)在而言,能否平進平出,做無票收入

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齊紅老師 解答 2025-11-11 22:36

可以,那樣最起碼是有收入,這樣來

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快賬用戶1146 追問 2025-11-11 22:39

如果作為費用的話,是不是招待費更合適些,這么做有什么隱患嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-11 22:40

那不行,費用的話,有點不好解釋

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快賬用戶1146 追問 2025-11-11 22:43

那么就是對這類業(yè)務,最好一張發(fā)票上開具修理費和贈品的種類,該多少金額就是多少金額,折扣后的金額是實際支付的金額。這樣是最好方法,對吧

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齊紅老師 解答 2025-11-11 22:43

對,這個理解是沒錯的哈

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您好,贈送的這部分,是需要視同銷售的,作為基數(shù),這個才對
2025-11-11
你好,按照120確認收入的
2021-12-20
1,發(fā)票,只需要蓋發(fā)票專用章 2,客戶要求開專票,那么按專票開具 3,需要和同期金融機構利率比較,不超過部分可以扣除 4,需要按工資福利繳納個稅 5,需要繳納房產(chǎn)稅 6,需要繳納土地使用稅 7,合同簽訂印花稅納稅義務就發(fā)生了
2022-12-18
你好: 如果實在無法享受進項稅扣除,那就把業(yè)務模塊分拆。使用多家小規(guī)模納稅人的公司,享受小規(guī)模較低征收率。不過不能給稅局說。
2020-12-03
同學你好 稍等一下哦
2023-01-11
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