久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

應(yīng)交增值稅貸方余額多了1250.02,但是實(shí)際增值稅沒(méi)有少交,請(qǐng)問(wèn)可以直接給他調(diào)整過(guò)來(lái)嗎?因?yàn)槭乔叭螘?huì)計(jì)弄的,我找不到什么時(shí)候出的差錯(cuò),估計(jì)好多年了。

2022-12-13 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-13 14:18

你好; 貸方多了? ;你是銷項(xiàng)稅計(jì)提多了嗎? ?

頭像
快賬用戶4820 追問(wèn) 2022-12-13 14:20

不清楚啥狀況,問(wèn)前任會(huì)計(jì)也不清楚,反正他說(shuō)增值稅沒(méi)少交。我找了近一兩年的,沒(méi)找出問(wèn)題,所以我想是不是可以直接給它結(jié)轉(zhuǎn)掉算了,反正金額也不大,而且稅沒(méi)少交。

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-13 14:23

你好;? 去核對(duì)? 增值稅申報(bào)表 和你賬上的數(shù)據(jù) 一筆筆對(duì)? ?

頭像
快賬用戶4820 追問(wèn) 2022-12-13 14:25

那個(gè)老會(huì)計(jì)以前是供銷社的,做賬手法和我們不一樣,而且有的亂做的,增值稅申報(bào)表也沒(méi)有存檔過(guò),很難對(duì)的

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-13 14:27

你好;? ? ?那也得去核對(duì)下; 然后再去處理差異; 你現(xiàn)在是貸方有多少差異金額??

頭像
快賬用戶4820 追問(wèn) 2022-12-13 14:29

貸方多了1250.02

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-13 14:30

?你好;? 貸方多了 ; 那你這個(gè)金額? 你確定之前的? ?稅費(fèi)都據(jù)實(shí)繳納了的話; 直接調(diào)整; 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去? ??

頭像
快賬用戶4820 追問(wèn) 2022-12-13 14:36

反正前任會(huì)計(jì)說(shuō)了稅都交清楚的,那具體分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣嗎?然后摘要里要怎么備注?

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-13 14:38

你好;? ? 是的;? 摘要寫 調(diào)整之前錯(cuò)誤的 增值稅期末余額 到營(yíng)業(yè)外收入; 報(bào)所得稅??

頭像
快賬用戶4820 追問(wèn) 2022-12-13 14:40

報(bào)所得稅是啥意思?

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-13 14:42

你好; 營(yíng)業(yè)外收入影響利潤(rùn)總額; 會(huì) 產(chǎn)生所得稅的??

頭像
快賬用戶4820 追問(wèn) 2022-12-13 15:55

哦哦,這個(gè)我知道的,謝謝老師。

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-13 15:59

不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問(wèn)題討論
你好; 貸方多了? ;你是銷項(xiàng)稅計(jì)提多了嗎? ?
2022-12-13
你好!要看看明細(xì),這金額怎么產(chǎn)生的
2021-01-08
調(diào)整應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅余額: 借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整 676.51 貸:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 676.51 調(diào)整留抵稅額轉(zhuǎn)出錯(cuò)誤: 借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 24504.22 應(yīng)交稅金 - 城建稅 432.64 教育費(fèi)附加 308.43 地方教育費(fèi) 206.56 貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 24775.34 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 676.51
2024-12-06
您好,您把差異部分分錄紅字沖回
2021-11-24
1.調(diào)整會(huì)計(jì)記錄:首先,需要調(diào)整2022年的會(huì)計(jì)記錄,將多計(jì)提的增值稅部分進(jìn)行沖銷。具體的會(huì)計(jì)分錄可能涉及到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目的借方和“營(yíng)業(yè)收入”或“其他應(yīng)付款”等科目的貸方。 2.與客戶溝通:如果多出的稅款是由于向客戶多收了稅款導(dǎo)致的,那么還需要與客戶進(jìn)行溝通,了解是否可以退還多收的稅款或者將其用于未來(lái)的抵扣。 增值稅的計(jì)提和繳納是基于企業(yè)的實(shí)際銷售額和適用稅率進(jìn)行的。如果會(huì)計(jì)在計(jì)提增值稅時(shí)按照客戶支付的全額進(jìn)行了計(jì)提,而實(shí)際繳納給國(guó)家的稅款少于這個(gè)金額,那么就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交增值稅的余額不正確。 對(duì)于這種情況,將多出的稅款直接調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入是不合適的。因?yàn)闋I(yíng)業(yè)外收入通常指的是與企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)直接關(guān)系的各項(xiàng)收入,如盤盈、處置固定資產(chǎn)凈收益、非貨幣性交易收益、出售無(wú)形資產(chǎn)收益、罰款凈收入等。而這里的多出稅款是由于會(huì)計(jì)計(jì)提錯(cuò)誤導(dǎo)致的,與企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有直接關(guān)系。
2024-05-16
相關(guān)問(wèn)題
相關(guān)資訊

熱門問(wèn)答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛(ài)的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛(ài)的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?

您的問(wèn)題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)!

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×