你好; 貸方多了? ;你是銷項(xiàng)稅計(jì)提多了嗎? ?
老師:還是接前面一個(gè)問(wèn)題,前任會(huì)計(jì)2016年漏記收入10萬(wàn),我會(huì)做以前年度損益調(diào)整的收入賬,但是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅賬面上會(huì)多出來(lái)1萬(wàn)多稅額,可是查當(dāng)年增值稅申報(bào)表,是與實(shí)際銷售相符的,并且有繳納稅款記錄,次月財(cái)務(wù)做了計(jì)提應(yīng)交增值稅沖平的。我現(xiàn)在轉(zhuǎn)不過(guò)彎來(lái),這個(gè)增值稅銷項(xiàng)稅應(yīng)交稅額我怎么做平?紅沖?還是做以前年度損益調(diào)整?請(qǐng)老師指教做會(huì)計(jì)分錄!謝謝!
老師緊急求救,我接手上一任會(huì)計(jì)的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會(huì)計(jì)科目。余額都不對(duì),然后我就再一個(gè)一個(gè)調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)余額,9月份他報(bào)表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實(shí)際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計(jì)提了23173.15銷項(xiàng)稅。然后我就從去年一個(gè)個(gè)找。上一個(gè)會(huì)計(jì),他的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對(duì)不上,我就一個(gè)一個(gè)在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個(gè)差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會(huì)了調(diào)了,怎么調(diào)都不對(duì),直接補(bǔ)銀行存款也不對(duì),明明少交稅直接補(bǔ)銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
老師,好,我公司多年之前增值稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),上一任記賬公司已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)一次,但是還有結(jié)余,銷項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)稅額(比電子稅務(wù)局上的金額多)10,轉(zhuǎn)出未交增值稅額為150,我啥調(diào)賬,畢竟已 經(jīng)是好多年前遺下來(lái)的問(wèn)題了(2002年-2021年)。我想借:應(yīng)交-增值稅(銷項(xiàng))100 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-其他 60 貸:應(yīng)交-增值稅(進(jìn)項(xiàng))10 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 ,可以嗎
應(yīng)交增值稅貸方余額多了1250.02,但是實(shí)際增值稅沒(méi)有少交,請(qǐng)問(wèn)可以直接給他調(diào)整過(guò)來(lái)嗎?因?yàn)槭乔叭螘?huì)計(jì)弄的,我找不到什么時(shí)候出的差錯(cuò),估計(jì)好多年了。
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則??偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒(méi)有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒(méi)有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒(méi)有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請(qǐng)教一下,怎么處理呢?
公司公戶收到個(gè)人借款有啥風(fēng)險(xiǎn) 要交稅嗎 后期不歸還
老師好,請(qǐng)問(wèn)藥店的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)是什么,如果是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)行增值稅率是多少
老師 怎么從公戶里轉(zhuǎn)錢出來(lái)?公司是3月份開(kāi)戶的,7月份開(kāi)始零申報(bào)了一次,然后現(xiàn)在有了第一筆收入,由于其他原因想轉(zhuǎn)幾萬(wàn)塊出來(lái),可以隨便轉(zhuǎn)嗎
老板開(kāi)了*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款和的*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂附加產(chǎn)品 的發(fā)票,可以都做到差旅費(fèi)里面嗎,小規(guī)模不需要打電子行程單吧?
開(kāi)票發(fā)現(xiàn)上月給客戶開(kāi)的發(fā)票有一個(gè)錯(cuò)別字,大埔寫成大浦了,而且跨區(qū)域報(bào)告也寫的大浦,這個(gè)怎么辦
物業(yè)公司促成了我們公司和個(gè)人房東的租房合同,物業(yè)公司收了傭金,開(kāi)給我們的是收據(jù)不是發(fā)票,是不是應(yīng)該讓他補(bǔ)發(fā)票
老師4題我沒(méi)理解?為什么要280和204比?不應(yīng)該是288是公允價(jià)值啊
有個(gè)情況和你敘述下,您看怎么辦?銀行的手續(xù)費(fèi)發(fā)生記財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)對(duì)吧?,但是這個(gè)發(fā)票再后面的幾個(gè)月才會(huì)開(kāi)回來(lái),我該怎么入賬?
老師您好:銷售方給購(gòu)買方開(kāi)出的專票,購(gòu)買方信息只有公司名稱和稅號(hào),銀行和地址都沒(méi)有,開(kāi)的工程服務(wù),可以嗎
現(xiàn)在員工報(bào)銷費(fèi)用,差旅費(fèi)等,都需要提供付款截圖或者訂單截圖嗎?
不清楚啥狀況,問(wèn)前任會(huì)計(jì)也不清楚,反正他說(shuō)增值稅沒(méi)少交。我找了近一兩年的,沒(méi)找出問(wèn)題,所以我想是不是可以直接給它結(jié)轉(zhuǎn)掉算了,反正金額也不大,而且稅沒(méi)少交。
你好;? 去核對(duì)? 增值稅申報(bào)表 和你賬上的數(shù)據(jù) 一筆筆對(duì)? ?
那個(gè)老會(huì)計(jì)以前是供銷社的,做賬手法和我們不一樣,而且有的亂做的,增值稅申報(bào)表也沒(méi)有存檔過(guò),很難對(duì)的
你好;? ? ?那也得去核對(duì)下; 然后再去處理差異; 你現(xiàn)在是貸方有多少差異金額??
貸方多了1250.02
?你好;? 貸方多了 ; 那你這個(gè)金額? 你確定之前的? ?稅費(fèi)都據(jù)實(shí)繳納了的話; 直接調(diào)整; 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去? ??
反正前任會(huì)計(jì)說(shuō)了稅都交清楚的,那具體分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣嗎?然后摘要里要怎么備注?
你好;? ? 是的;? 摘要寫 調(diào)整之前錯(cuò)誤的 增值稅期末余額 到營(yíng)業(yè)外收入; 報(bào)所得稅??
報(bào)所得稅是啥意思?
你好; 營(yíng)業(yè)外收入影響利潤(rùn)總額; 會(huì) 產(chǎn)生所得稅的??
哦哦,這個(gè)我知道的,謝謝老師。
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??