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老師:還是接前面一個問題,前任會計2016年漏記收入10萬,我會做以前年度損益調整的收入賬,但是應交增值稅銷項稅賬面上會多出來1萬多稅額,可是查當年增值稅申報表,是與實際銷售相符的,并且有繳納稅款記錄,次月財務做了計提應交增值稅沖平的。我現(xiàn)在轉不過彎來,這個增值稅銷項稅應交稅額我怎么做平?紅沖?還是做以前年度損益調整?請老師指教做會計分錄!謝謝!

2020-09-30 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-30 10:14

同學你好 那她之前沒做收入稅怎么會和實際的一致呢

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快賬用戶6846 追問 2020-09-30 10:21

只是網(wǎng)上申報增值稅與實際相符,收入方面是漏記賬的,成本也未記賬,因此應收賬款一直是貸方余額?,F(xiàn)在收入做以前年度損益調整,可是稅金我不會做,也不應該再補繳稅款,不知道怎么做會計分錄,請老師指教。

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齊紅老師 解答 2020-09-30 10:31

那就直接 借應收 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤 這樣

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同學你好 那她之前沒做收入稅怎么會和實際的一致呢
2020-09-30
你好 ; 你這個是跨年的話? ? 是的。 到時你要看影響了 所得稅沒有 ;? ?影響所得稅 到時在做處理 ;? 借貸方銷項稅抵減后 看下? 是哪個有金額余額? ?
2021-10-15
您好,這個是正常的,因為您有調整以前年度損益,
2021-07-14
你好,為啥借方是應繳稅費--已交稅金,而不是銀行存款呢?
2024-04-09
您好,最后一個分錄 待處理財產(chǎn)損溢 是個過度科目,在年末要確定處置的結轉,前面2個分錄對的,,要更正23年年報
2024-12-14
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