同學紅沖這筆錯誤的分錄,再重新做一筆正確的
前會計2018年做賬付預付賬款40萬,查原始憑證發(fā)現(xiàn)附了發(fā)票,做錯了應該直接入成本,這種2021年底怎么調(diào)賬,能不能直接把發(fā)票的費用報銷單撕下來,在2021年做成本把預付賬款沖減下來。
老師,您好,請問一下,公司員工墊付了一筆貨款,現(xiàn)在員工拿著增值稅專用發(fā)票來報銷。怎么做賬喃?
員工拿來報銷的發(fā)票被直接做應付賬款了,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢
之前是代理記賬公司做賬,一些本來應該走報銷的零星小額,沒有寫報銷單,直接掛在應付賬款,打給員工報銷款,也一直掛在其他應收,這個怎么調(diào)整?能直接其他應收和應付沖銷嗎
老師你好,7月買了一個設備,已經(jīng)開票,做到應付賬款中了,8月員工才拿發(fā)票給我了,于是現(xiàn)金給員工報銷,就是這一筆我做了兩邊,我現(xiàn)在要把應付賬款這一筆沖銷,直接沖銷嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎