您好,1. 采購(gòu)入庫(kù)時(shí)(按 9% 抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 借:庫(kù)存商品 / 原材料 89817 元(發(fā)票金額扣除進(jìn)項(xiàng)稅后的成本,98700 - 8883) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 8883 元(98700*9%) 貸:銀行存款 98700 元(實(shí)際支付給農(nóng)戶的金額,即發(fā)票金額) 2. 領(lǐng)用于生產(chǎn) 13% 稅率貨物時(shí)(加計(jì)扣除 1%) 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 987 元(98700*1%) 貸:庫(kù)存商品 / 原材料 987 元(沖減庫(kù)存成本,補(bǔ)提加計(jì)抵扣部分) 3. 如果直接銷售或用于非 13% 稅率用途(不用加計(jì)扣除) 不用額外分錄,僅需第 1 步采購(gòu)分錄即可。
老師,一般納稅人商貿(mào)企業(yè)收到農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷企業(yè)的免稅普票要怎么處理?我公司用來銷售,我怎么開票,開多少稅率?農(nóng)產(chǎn)品是水果。
我們是一般納稅人公司,收到這樣的水果發(fā)票,怎么抵扣呢,抵扣多少?分錄怎么做,謝謝
老師,對(duì)方是農(nóng)業(yè)公司,給我們開的是免稅普票比如是10萬(wàn)。我們是新成立的農(nóng)業(yè)科技公司一般納稅人,購(gòu)買他們的農(nóng)產(chǎn)品(含包裝物)進(jìn)行銷售,我能抵扣進(jìn)項(xiàng)多少稅率?另外我的銷項(xiàng)稅率是多少?有沒有一套會(huì)計(jì)分錄
老師,我們公司是收購(gòu)水稻的一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額是從農(nóng)戶手中收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的扣除數(shù),現(xiàn)在我們公司從淘寶中購(gòu)入與農(nóng)產(chǎn)品無(wú)關(guān)的其他商品,我們?cè)阡N售淘寶購(gòu)入的這些商品時(shí)可以用收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的扣除數(shù)進(jìn)行抵抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,公司收到農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,免稅的,該怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,抵扣稅率是多少?我們公司是一般納稅人,13的%的
收到稅率6%的發(fā)票,需要開13%的票出去,這個(gè)稅差怎么計(jì)算
老師好:想咨詢下 公司logo牌制做,用于展示,一般計(jì)入什么科目?
電子紅字發(fā)票開錯(cuò)了,是否可以作廢?
老師,我們做旅游服務(wù),從甲方那里拿房間,再買出去,拿房間費(fèi)用是80,我們賣100,我們這個(gè)算差額征稅嗎?
老師您好,24看報(bào)了一筆未開票收入,25年補(bǔ)開發(fā)票了 我這怎么調(diào)帳,我司是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師您好,我們的母公司在重慶,其全資子公司在成都,老板的分紅可不可以用成都的子公司支付呢,然后做分紅個(gè)稅的代扣代繳?
附加稅是減半增收嗎?
老師我們公司24年年報(bào)和匯算清繳做完了,然后稅務(wù)通知我們修改23年的利潤(rùn),然后就由23年是小微企業(yè)調(diào)整成不是小微了,導(dǎo)致我24年7-25.6月享受的附加稅減半政策全部要調(diào)整,我現(xiàn)在是怎么修改24年的年報(bào)呢?返回去做賬嗎?還是在25年6月份調(diào)整呢
新公司。如果不實(shí)繳投資款,是不是不能注銷的啊
老師,以前年度會(huì)計(jì)核算情況怎么填?
這回明白了,謝謝老師
謝謝朋友,祝您生活喜樂!