納稅調(diào)減是會(huì)計(jì)正常折舊下調(diào)減 您目前會(huì)計(jì)都一次性扣除了, 稅務(wù)不能再次調(diào)減了
老師好,固定資產(chǎn)去年加計(jì)扣除已經(jīng)在匯算清繳的時(shí)候全部扣除了。但是今年賬面上還是每個(gè)月計(jì)提折舊的,那明年做今年匯算清繳的時(shí)候是不是要把今年折舊的部分調(diào)增繳企業(yè)所得稅呀?
老師,我司是高企,去年四季度,固定資產(chǎn)一次性扣除、加計(jì)扣除,這個(gè)是2022稅收優(yōu)惠,那么在現(xiàn)在進(jìn)行2022年匯算清繳時(shí)候,要調(diào)增或者調(diào)減么?還是說把四季度的一樣的數(shù)據(jù)放在匯算清繳里,在明年匯算清繳里再調(diào)整?
老師,比如說固定資產(chǎn)100萬,我財(cái)務(wù)上是5年折舊的,每年20萬,但所得稅申報(bào)時(shí)一次性抵扣了100萬,那以后每年匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增20萬,現(xiàn)在賬面價(jià)值還剩70萬的固定資產(chǎn)我賣了20萬,那沒有調(diào)增的70萬,匯算清繳時(shí)不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,固定資產(chǎn)500萬以下,一次性扣除政策,要是匯算清繳的時(shí)候,500萬以下的固定資產(chǎn)一次性扣除了的話,往后公司自己的賬上怎么做?是要手工記錄一次性扣除的費(fèi)用,往后年度不再扣除嗎?報(bào)稅的時(shí)候,企業(yè)所得稅的填報(bào)內(nèi)容
21年我司購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備40萬,賬上直接一次性計(jì)入費(fèi)用,匯算清繳做了固定資產(chǎn)加計(jì)扣除,23年年底出售了這個(gè)資產(chǎn)?,F(xiàn)在我做23年的匯算清繳,請(qǐng)問老師這個(gè)資產(chǎn)我還有必要做納稅調(diào)增嗎?要提現(xiàn)在固定資產(chǎn)原值里面嗎?
如果商品是作為職工福利發(fā)放的,怎么做分錄
社保費(fèi)費(fèi)用462.但是工資沒有,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢
我們這個(gè)月已經(jīng)交完稅金了,還能再更改申報(bào)嗎
麻煩請(qǐng)教一個(gè)問題,就是以前的固定資產(chǎn)入賬,怎么做賬務(wù)處理
摩托車能不能作為公司固定資產(chǎn)來入賬抵扣
老師,我問下有些金額小,確實(shí)無票,可以用替票嗎?
退還過來的保證金利息計(jì)入什么科目
收到稅率6%的發(fā)票,需要開13%的票出去,這個(gè)稅差怎么計(jì)算
老師好:想咨詢下 公司logo牌制做,用于展示,一般計(jì)入什么科目?
電子紅字發(fā)票開錯(cuò)了,是否可以作廢?
那我調(diào)減了怎么辦啊
調(diào)減了的話,原則上需要更正申報(bào)表,把這個(gè)調(diào)減的部分去掉
那我不去更改報(bào)表,而是從24年開始調(diào)增可以嗎
如果后期檢查的話 是不可以的 因?yàn)?3年屬期和24年屬期市2個(gè)概念