您好 如果金額一致 可以對沖
公司員工買小零件,本應該走報銷,借:辦公用品 貸:其他應收款 借:其他應收款 貸:銀行存款 但是代理記賬 是 借:辦公用品 貸:應付賬款-單位 借 :其他應收款-員工 貸:銀行存款。導致應付賬款掛了好多小金額的單位 ,其他應收-員工 余額也很大 我應該如何去調整啊? 是否可以做借:應付賬款 貸;其他應收款-員工嗎?有好多筆都是那樣做的[捂臉]
之前是代理記賬公司做賬,一些本來應該走報銷的零星小額,沒有寫報銷單,直接掛在應付賬款,打給員工報銷款,也一直掛在其他應收,這個怎么調整?能直接其他應收和應付沖銷嗎
您好,我們公司的老會計,在掛員工的賬時做的分錄是,借:管理/銷售費用,貸:其他應收,為什么不直接用其他應付款呢 這個是,我們要支付給員工的報銷款,就是還沒有支付前,會先掛賬,就做的這樣的分錄
老師我們之前先給員工錢然后回來報賬 給員工掛在了其他應收款 現(xiàn)在不拿錢了 直接保銷 我想用其他應付款過度 但是不能同時掛這兩個科目是嗎
可以兩個往來之間直接對沖嗎?比如借:其他應付款-法人,貸:其他應付款-個人。因為本來應該對公付給個人的報銷款,先做了法人墊付,然后又對公打給個人了,就存在兩邊掛賬的情況
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數2024年度是12月底人數還是1-12人數之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產稅什么關系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進行分攤,我在2024年進行了分攤,分攤時將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產也有這種情況)。匯繳納稅調整我應該怎么調整?是在納稅調整明細表里調整,還是在A105080那個資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表里調整?
文文老師在嗎有問題請教?
不一致怎么調呢?而且是很多筆應付賬款
那要把前面應付賬款跟其他應收科目明細賬 打印出來 逐筆核對 調整
金額肯定對不上,能不能直接找出小金額的應付(能看出來是淘寶上買的之類的),直接沖其他應收?還是紅沖之前記的應付那分錄,重做貸其他應收?
能直接找出小金額的應付(能看出來是淘寶上買的之類的),直接沖其他應收 把摘要寫清楚