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您好,我們公司的老會計,在掛員工的賬時做的分錄是,借:管理/銷售費用,貸:其他應收,為什么不直接用其他應付款呢 這個是,我們要支付給員工的報銷款,就是還沒有支付前,會先掛賬,就做的這樣的分錄

2023-11-21 21:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-21 21:40

您好,貸方是其他應收或其他應付都是可以的,往來科目都會平的,只是暫時掛一下賬

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您好,貸方是其他應收或其他應付都是可以的,往來科目都會平的,只是暫時掛一下賬
2023-11-21
同學,是你們要支付給員工,還是員工借你公司的
2023-11-20
你好 是的 ; 這個 上面已經做賬了。 收到發(fā)票與你費用金額一致的直接把發(fā)票 附管理費用 憑證后面去
2021-08-12
你好,充其他應收款就可以的,你走的時的時候再。
2023-11-14
借其他應付款、貸其他應收款對沖。
2022-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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