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企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?

2025-05-14 05:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-14 05:34

你好,首先更正申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表—營(yíng)業(yè)外支出,下面有明細(xì)項(xiàng)。再改匯算表,成本表,最下面有稅收滯納金。再改納稅調(diào)整表中的稅收罰款。

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你好? 記營(yíng)業(yè)外支出就行?
2023-03-22
您好 當(dāng)時(shí)放在以前年度損益調(diào)整科目,沒放到營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在不要調(diào)增
2021-04-29
什么原因需要補(bǔ)交的?是少做了收入嗎?還是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣?
2025-02-06
滯納金是由于22年的企業(yè)所得稅未及時(shí)繳納而產(chǎn)生的,因此它應(yīng)該與22年的企業(yè)所得稅一起進(jìn)行處理。在會(huì)計(jì)分錄中,您已經(jīng)將滯納金和企業(yè)所得稅一起記入了“以前年度損益調(diào)整”科目,這是正確的。 關(guān)于滯納金在稅務(wù)報(bào)表中的處理,由于滯納金是22年產(chǎn)生的,因此它應(yīng)該被納入22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中進(jìn)行納稅調(diào)整。即使23年的企業(yè)所得稅匯算清繳還未完成,滯納金也不應(yīng)該被納入23年的年報(bào)中。 您需要將滯納金759.73元在22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中進(jìn)行納稅調(diào)增。 關(guān)于您提到的A105000表的問題,第19行和第20行通常與稅收調(diào)整項(xiàng)目有關(guān)。您需要根據(jù)實(shí)際情況填寫這些行次,確保所有稅收調(diào)整項(xiàng)目都被正確反映。
2024-03-26
您好 可以在21年做賬務(wù)調(diào)整 然后匯算清繳納稅調(diào)增 不改動(dòng)20年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表
2021-03-14
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