也可以是成本 沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本不調(diào) 結(jié)轉(zhuǎn)了的需要調(diào)整
老師,請問一下,我之前購進材料,沒有取得發(fā)票,就暫估入賬的, 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 后來結(jié)轉(zhuǎn)的, 借生產(chǎn)成本 貸原材料 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 現(xiàn)在我確定了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)之前估多了20萬,要怎么一步步調(diào)出去
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?用不用先入原材料,然后再轉(zhuǎn)營業(yè)成本?老師!還是可以直接做營業(yè)成本?
老師您好,我公司是做硬件產(chǎn)品的公司,之前一直沒有原材料倉管,生產(chǎn)研發(fā)的原材料都是隨便取用,產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)里用的原材料每個月都是按同樣的價格核算成本,我現(xiàn)在接手財務(wù),沒有原材料出入庫結(jié)存表格,而且很多原材料都非常細小,不方便盤,另外還有一些主材料,采購直接發(fā)到代工廠了,不知道有多少,我現(xiàn)在完全沒法核算產(chǎn)品成本,請問該如何處理?
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營業(yè)務(wù)成本去了,還有一些原材料在生產(chǎn)生產(chǎn)成本里面還沒有生產(chǎn)出庫存商品,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負數(shù),再按正確的寫一遍?這個原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
老師,年初有一個員工借款購買材料 借其他應(yīng)收款 貸原材料 ,之后拿發(fā)票來沖賬,借原材料 貸其他應(yīng)收款 這個材料用在項目上 借生產(chǎn)成本-某某項目-原材料 貸原材料 之后產(chǎn)成品 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 出售 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣的過程,但是現(xiàn)在需要抵扣的時候發(fā)現(xiàn)這種發(fā)票對方已經(jīng)紅沖了,那我的賬該怎么做了,老師
你好老師 我是一般納稅人 主營業(yè)務(wù)出口免稅服務(wù) 日常開增值稅免稅發(fā)票 我現(xiàn)在取得幾張辦公用品專票 需要如何記賬
老師好!我們是小型微利企業(yè),請問所得稅匯算申報表中股東名稱,證件號碼,投資比例這些還用不用填寫?
老師好,養(yǎng)老一般哪天截止申報呢
老師這個是汽車行業(yè),就是什么是銷售費用-市場返利
老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報警(因平時與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對方法嗎? 是甲方公章私刻
員工不想在公司代扣代繳個稅,那她在公司領(lǐng)工資,需要扣個稅嗎?她說她的是稅后工資,不在公司代扣代繳,要自己弄,不明白她的操作,她如果不在公司填個稅專項附加扣除,是需要交個稅的
公司老板找來和公司業(yè)務(wù)無關(guān)的發(fā)票或者讓別人給開了個人消費的發(fā)票,我們財務(wù)部未入賬,這些發(fā)票一直在電子稅務(wù)局平臺掛著會不會引起稅務(wù)關(guān)注稽查?
老師你好就是汽車行業(yè)會采購很多的配件,當賣車的時候不可能按件去結(jié)轉(zhuǎn)這個成本拉,,那我應(yīng)該怎么解決這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的事情
老師,預(yù)付賬款收不回來,可以做壞賬嗎?稅前能扣除嗎?
返利不是收入嗎?那什么時候會用到主營業(yè)務(wù)成本-整車返利