這個你可以全額計入管理費用-辦公費

老師你好,我想問一下,我是一般納稅人,做園林工程的,作為購買方,現(xiàn)在是在稅務(wù)局代開了一張普票免稅的,之前開出的票也是普票,那張免稅的普票是不是只能抵企業(yè)所得稅,不能抵增值稅?
我們是建筑一般納稅人,開9%發(fā)票,現(xiàn)在有個免稅三年的政策,所以我們這段時間開發(fā)票是免稅開的,這期間我們開發(fā)票該如何記賬呢?借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入。還是借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,借銷項稅,貸營業(yè)外收入
老師你好,有以下問題我需要請教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬營業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費專票一張,稅額為200,元,那我這個月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師你好,有以下問題我需要請教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬營業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費專票一張,稅額為200,元,那我這個月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師,我們公司是一般納稅人,我現(xiàn)在需要一張報關(guān)單,就做出口免稅,不退稅。這種行況下,我的供貨商給我開發(fā)票,是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票吶?
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?
無需價稅分離是嗎 那稅務(wù)系統(tǒng)這幾張票需要做什么操作嗎 如不抵扣勾選之類的
你好,是的,你直接做不抵扣勾選,你也可以先抵扣,然后做轉(zhuǎn)租也行。
另外我上期有一部分無票收入 繳了一點增值稅的
你好,你可以抵扣一點,或者交一點稅