你好免稅的開的神業(yè)務(wù)的

老師你好,我想問一下,我是一般納稅人,做園林工程的,作為購買方,現(xiàn)在是在稅務(wù)局代開了一張普票免稅的,之前開出的票也是普票,那張免稅的普票是不是只能抵企業(yè)所得稅,不能抵增值稅?
老師你好,我們是園林公司是一般納稅人?,F(xiàn)在有進(jìn)來的發(fā)票。對方種植樹木開的普通發(fā)票還是免稅的。那我們能認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
您好 一般納稅人增值稅抵扣只能是增值稅專用發(fā)票?普票是不能抵扣增值稅的, 一般納稅人企業(yè)所得稅是用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能是專票 普票只能作為成本發(fā)票)只能所得稅稅前扣除。那取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票普票 這個是怎么來抵稅呢?
老師,我們是一般納稅人,干園林綠化工程的,我們開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是個體戶開給我們的,他們的所屬行業(yè)為林業(yè),他開給我們的是增值稅普通發(fā)票,免稅的,那我們能用來抵扣增值稅嗎?
你好,藥品是在免稅商品范圍,但他不允許開專票,作為一般納稅人是不是得開13個點(diǎn)的普票,能不能開免稅的普票?若只能開13個點(diǎn)的發(fā)票,那它的免稅體現(xiàn)在哪里呢
老師 咱們公司買的那個冬天燒鍋爐取暖的那個煤炭 應(yīng)該入什么科目 辦公費(fèi)?福利費(fèi)?
老師,您好,我們公司去年有140萬的研發(fā)費(fèi)用,今年利潤想保持在300萬以內(nèi),請問利潤是300萬,還是可以做成300+140
老師我公司首單10月二十幾號出口,還沒收匯10月底我們要開銷項(xiàng)發(fā)票嗎
你好,亞馬遜平臺上的傭金,交易費(fèi)等等,不能開具形式發(fā)票嗎?可以抵扣企業(yè)所得稅不
老師,我公司用的辦公室是免費(fèi)使用的辦公室,還需要開發(fā)票 交房產(chǎn)稅么?
老師你好,我想從電子稅局找出來,我們一家小規(guī)模納稅人在第三個季度用了多少增值稅發(fā)票,我該怎么找,我說的是不含稅的金額
老師我們單位注冊資本2060萬元,兩個股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬元和283萬元。現(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個變成841.8萬元,一個561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個股東再把272.8萬元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
現(xiàn)在文化有限公司投資影視公司10萬,明年才有分成,影視公司給我們分成的時候,怎么開票給對方,然后從投資開始到收的分成這個過程的賬務(wù)怎么處理
公司注冊剛開始有一個公司是入股的,后面注冊后,不入股了,也沒有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,然后我們這次舉辦了一個嘉年華的活動,請來了教授兩個人,每個人有 3000 塊錢的授課費(fèi)。然后這個授課費(fèi)我們是直接從寵物協(xié)會的公賬上轉(zhuǎn)入教授的個人賬戶,是轉(zhuǎn) 3000,還是轉(zhuǎn)他的,如果是按 3000,按他的那個勞務(wù)報酬 440 的稅率,那就是轉(zhuǎn) 2560。但是這個教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉(zhuǎn) 3000 塊錢,那么對于我們寵物協(xié)會,我們這個賬該怎么算?我們要這個必須要開勞務(wù)發(fā)票嗎?然后開勞務(wù)發(fā)票這個金額開多少?稅率是多少?因?yàn)榻淌趯?shí)際到賬必須是 3000 塊錢。


免稅開的也是農(nóng)產(chǎn)品的,草卷之類的
可以抵扣的 安9%抵扣增值稅
購買后又賣出去的才能抵扣,還是說用于其他方面的都可以抵扣呢?用于個人消費(fèi)是不是就不可以?
招待費(fèi) 福利費(fèi)不可以
好的,明白了,謝謝老師
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣的 應(yīng)該的