你好,這個(gè)是實(shí)務(wù),還是考試題
344、某高校張教授為居民個(gè)人納稅人,2019年取得部分收入項(xiàng)目如下(1)2019年1月,張教授為他人提供擔(dān)保取得收入20000元。(2)2019年2月,張教授出租一套住房,取得當(dāng)月不含稅租金收入3900元,財(cái)產(chǎn)租賃過(guò)程中繳納的稅費(fèi)200元,發(fā)生修繕費(fèi)800元。(3)2019年3月,張教授轉(zhuǎn)讓一套房產(chǎn)取得不含增值稅收入200萬(wàn)元,該房產(chǎn)買(mǎi)入時(shí)的價(jià)格為150萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓時(shí)發(fā)生合理的稅費(fèi)1萬(wàn)元。(4)2019年5月,張教授向某企業(yè)提供其專(zhuān)利權(quán)的使用權(quán),取得所得7000元。(5)2019年12月份,張教授因持有7個(gè)月前購(gòu)買(mǎi)的某上市公司股票,取得該公司股票分紅所得10000元。其他資料:已知個(gè)人出租住房,暫減按10%的稅率征收個(gè)人所得稅。要求:根據(jù)以上資料,回答下列問(wèn)題。(1)計(jì)算張教授1月為他人提供擔(dān)保取得的收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為多少元?(2)計(jì)算張教授2月取得租金收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為多少元?(3)計(jì)算張教授3月因轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為多少萬(wàn)元?4)計(jì)算張教授5月因提供專(zhuān)利權(quán)的使用權(quán)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額
1. 位于縣城的某運(yùn)輸公司為増值稅一般納稅人,2020 年 7 月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1) 運(yùn)送貨物,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)輸收入不含稅金額 260 萬(wàn)元、裝 卸收入不含稅金額 18 萬(wàn)元。 (2) 提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),開(kāi)具増值稅專(zhuān)用發(fā)票注明倉(cāng)儲(chǔ)收入不含稅金額 70 萬(wàn)元、 裝卸收入不含稅金額 6 萬(wàn)元。 (3) 修理、修配各類(lèi)車(chē)輛,開(kāi)具普通發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額 33.28 萬(wàn)元。 (4) 購(gòu)進(jìn)小汽車(chē) 4 輛自用,每輛單價(jià) 16 萬(wàn)元,取得銷(xiāo)售公司開(kāi)具的增值稅 專(zhuān)用發(fā)票注明金額 64 萬(wàn)元、稅額 8.32 萬(wàn)元,另支付銷(xiāo)售公司運(yùn)輸費(fèi)用,取得增 值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額 4 萬(wàn)元、稅額 0.36 萬(wàn)元。 (5) 購(gòu)進(jìn)汽油取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額 10 萬(wàn)元、稅額 1.3 萬(wàn)元,90%用 于公司運(yùn)送旅客,10%用于公司接送員工上下班。 要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計(jì)算回答問(wèn)題(所有結(jié)果四舍五入保留 到小數(shù)點(diǎn)后兩位): 【題目見(jiàn)圖片】
老師你好,有以下問(wèn)題我需要請(qǐng)教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬(wàn),所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專(zhuān)用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車(chē)輛加油費(fèi)專(zhuān)票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師你好,有以下問(wèn)題我需要請(qǐng)教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬(wàn),所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專(zhuān)用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車(chē)輛加油費(fèi)專(zhuān)票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師我們是一般納稅人,舉例本月?tīng)I(yíng)業(yè)收入100萬(wàn),稅額13萬(wàn),本期取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張金額246.15萬(wàn),稅額32萬(wàn),我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬(wàn)的稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷(xiāo)項(xiàng),本題收入需要調(diào)增多少
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師是實(shí)務(wù)哦
這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是=1428.57-57-200
老師,這是勞務(wù)派遣公司,并且采用了簡(jiǎn)易計(jì)稅
如果采用了簡(jiǎn)易計(jì)稅,就不能抵扣了