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老師我們是一般納稅人,舉例本月營業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬的進項必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進項發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項,本題收入需要調(diào)增多少

2022-01-22 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-22 23:00

你好,同學(xué),如果你的部分沒有開票可以進行吳票收入,你要保持本期1%增值稅稅負(fù),你的收入在270萬左右

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齊紅老師 解答 2022-01-22 23:03

在你的100萬基礎(chǔ)上在確認(rèn)收入170萬,270?13%-32=3.1 3.1/270稅負(fù)率約=1.1%

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你好,同學(xué),如果你的部分沒有開票可以進行吳票收入,你要保持本期1%增值稅稅負(fù),你的收入在270萬左右
2022-01-22
同學(xué)你好,在年度內(nèi)達(dá)到稅負(fù)就可以了
2022-01-22
你好同學(xué),沒有具體問題
2022-03-19
你好題目要求做什么
2022-03-19
你好 銷項稅=100*13%=13 進項稅20.8 出口貨物進項轉(zhuǎn)出=140*(13%-9%)=5.6 應(yīng)交增值稅=13-(20.8%2B4-5.6)=-6.2 計算出口退稅=140*9%=12.6萬 應(yīng)退增值稅=6.2 免抵稅額12.6-6.2=6.4
2022-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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