您好,這個(gè)是多沖了,要補(bǔ)申報(bào)2023年的,現(xiàn)在補(bǔ)交的滯納金少,多一天就多些滯納金,我們可以用用小微企業(yè)優(yōu)惠稅率5%
老師您好是這樣這樣的,我們這個(gè)公司是物流運(yùn)輸?shù)?,因?yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報(bào)增值稅時(shí)為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無(wú)票收入。之后因?yàn)閷?duì)方不需要也就沒(méi)有再開(kāi)這張票。然后這個(gè)月有用這種方法填了一筆無(wú)票收入59775,因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅,所以這兩筆無(wú)票收入要入賬,不然會(huì)有差異,59775這筆在23年1月會(huì)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開(kāi),那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
你好 老師 我們個(gè)體戶 第一季度開(kāi)了四十多萬(wàn) 因?yàn)橹笆呛硕ㄕ魇?現(xiàn)在被告知開(kāi)超了 要改為查賬征收 這樣要交好多好多個(gè)稅, 最后實(shí)在沒(méi)辦法只能交稅的時(shí)候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少開(kāi)一些收入票或者不開(kāi)票 明年匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)季度多交的幾萬(wàn)塊錢退稅退回來(lái)
老師你好,昨天的問(wèn)題沒(méi)有講清楚,再問(wèn)一下。一般納稅人,主要銷售農(nóng)機(jī),剛開(kāi)始的時(shí)候銷售過(guò)履帶,后來(lái)因?yàn)橘u給個(gè)人,不需要開(kāi)票,就沒(méi)有開(kāi)過(guò)票。2019年被稅務(wù)查出2017年之前的好多履帶專票進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有入賬,被查之后入賬了,導(dǎo)致現(xiàn)在履帶庫(kù)存虛多,而且沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣(可能因?yàn)槭?017年之前的專票沒(méi)有認(rèn)證過(guò),現(xiàn)在抵扣平臺(tái)也沒(méi)有這些進(jìn)項(xiàng)稅)?,F(xiàn)在只有庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣?,F(xiàn)在無(wú)票收入申報(bào)的話只能全額交稅?好多年沒(méi)有開(kāi)履帶發(fā)票,現(xiàn)在無(wú)票銷售的話會(huì)引起稅務(wù)查賬嗎?
老師,我們家在23年12月份預(yù)提了一筆借款利息90萬(wàn),對(duì)方的發(fā)票要在24年才能開(kāi)來(lái),現(xiàn)在我們做23年所得稅匯算清繳,對(duì)方發(fā)票只開(kāi)來(lái)了60萬(wàn),且后面的發(fā)票因?yàn)楦鞣N原因在五月份之前都開(kāi)不了了。當(dāng)初入賬我做的是財(cái)務(wù)費(fèi)用借方,暫估應(yīng)付款貸方,現(xiàn)在收到的60萬(wàn)利息發(fā)票,我沖預(yù)提時(shí)要怎么入賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄,另外剩下的無(wú)票的30萬(wàn),我會(huì)在所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)增繳納對(duì)應(yīng)的所得稅,這30萬(wàn)對(duì)應(yīng)的當(dāng)時(shí)預(yù)提的分錄要怎么處理,可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù),貸方以前年度損益調(diào)整嗎,或者還有其他什么合適的辦法呢,請(qǐng)老師解答下,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計(jì)科目
暫估成本是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 請(qǐng)問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方是什么呢
老師您好,我們有一套對(duì)方給的抵押商鋪,現(xiàn)在這個(gè)商鋪要交物業(yè)費(fèi),這個(gè)物業(yè)費(fèi)我已經(jīng)計(jì)入什么科目合適呢
小規(guī)模納稅人,跟個(gè)體戶是不是都免征30萬(wàn)一季度?
支付客戶合同保證金,計(jì)什么科目
老師,您好,工商年報(bào)的納稅總額是填當(dāng)年實(shí)際納稅,還看報(bào)表一年應(yīng)納稅,如第四季的增值稅來(lái)年1月交
老師你好,請(qǐng)問(wèn)甲方付款到乙方農(nóng)民工工資專用賬戶,乙方發(fā)了工資,工資是分包方的人員,那可以讓分包方開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)嗎?工資部分不申報(bào)個(gè)稅?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題 想咨詢您!
老師互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)收的vip屬于其他業(yè)務(wù)還是營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)!收入每個(gè)月要結(jié),成本按項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)就可以是吧轉(zhuǎn)
那邊會(huì)計(jì)說(shuō)需要調(diào)增,補(bǔ)交增值稅 附加稅 企業(yè)所得銳,那得七八萬(wàn),還有別的解決方案呢
您好,這個(gè)還真的沒(méi)有,所得稅還能想想辦法,比如補(bǔ)申報(bào)202412月工資,把利潤(rùn)降下來(lái),這個(gè)增值稅沒(méi)有留抵的話要交的,這不是多交的,這是以前我們少交的哦
好的老師,謝謝
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!