你好? 記營業(yè)外支出就行?
#提問#老師,我今年補繳去年的所得稅,同時繳納了滯納金,滯納金部分是做營業(yè)外支出還是做以前年度損益調整,是不是也應該納入應交所得稅里面
22年第四季度企業(yè)所得稅申報,報表忘記把所得稅加上了,賬上做了所得稅計提了,等于是申報的時候報表錯了。除了去改報表,可不可以在23年增加一個調整分錄,把22年的所得稅計提的分錄反做賬,23年增加一個分錄,把所得稅做到以前年度調整損益?金額就2萬塊錢
23年去修改重新申報21年的企業(yè)所得稅表,有一個滯納金,那我23年做會計分錄的時候,滯納金需要做以前年度損益嗎?還是做到營業(yè)外支出的分錄呢?
老師,1月份繳納去邊的稅款,有滯納金,我的滯納金分錄是要以前年度損益調整來做還是直接計入2024年的營業(yè)外支出
想問下23年調整了22年的企業(yè)所得稅申報表,導致需要補繳22年的企業(yè)所得稅,賬上補繳的稅和滯納金全部記在了23賬的以前年度損益調整科目,申報23年企業(yè)所得稅時候提示檢測出罰金滯納金數(shù)據(jù)有問題,這需要調整23年底的賬嗎,需要調的話分錄怎么寫?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
那計提稅費的時候是直接計入所得稅費用還是做以前年度損益呢
記入以前年度損益調整 。要是單純一筆滯納金就不用。