勤奮的小精靈,晚上好親!
你好,老師,本月我公司紅沖一筆營(yíng)業(yè)收入,之前做的分錄是: 1、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)收賬款-XX貿(mào)易公司 184031.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 162859.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額21171.72 2、本月紅沖 我做分錄:紅沖銷(xiāo)售收入 借: 應(yīng)收賬款- XX貿(mào)易公司 -184031.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -162859.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額-21171.72 3、本月重新開(kāi)具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款- XX貿(mào)易公司 148007.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 130979.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 17027.37 現(xiàn)在我生產(chǎn)報(bào)表之后,資產(chǎn)總額不平,相差的金額就銷(xiāo)項(xiàng)稅額的金額4144.35
老師好,請(qǐng)問(wèn)紅沖的發(fā)要分錄如下是否正確 開(kāi)票時(shí):借:應(yīng)收賬款 50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額10 紅沖時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額10 貸:應(yīng)收賬款 50
老師,跨月沖紅發(fā)票的分錄怎么做?原記賬分錄是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
我們是銷(xiāo)售方,給別人開(kāi)的發(fā)票做的分錄是 借 銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)稅 現(xiàn)在要紅沖(都是當(dāng)月)應(yīng)該怎么做分錄?
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因?yàn)榻o對(duì)方多開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開(kāi)具正數(shù)發(fā)票了) 當(dāng)時(shí)開(kāi)正數(shù)發(fā)票的時(shí)候是 借:應(yīng)收賬款2260元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額22.38元, 開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候分錄是:借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)2260元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi) 負(fù)數(shù)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個(gè)發(fā)票是普票,它影響了我財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額的金額, 我要寫(xiě)一筆什么分錄才能把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)回去,使它不影響我專(zhuān)票的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額的金額?
如果商品是作為職工福利發(fā)放的,怎么做分錄
社保費(fèi)費(fèi)用462.但是工資沒(méi)有,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢
我們這個(gè)月已經(jīng)交完稅金了,還能再更改申報(bào)嗎
麻煩請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是以前的固定資產(chǎn)入賬,怎么做賬務(wù)處理
摩托車(chē)能不能作為公司固定資產(chǎn)來(lái)入賬抵扣
老師,我問(wèn)下有些金額小,確實(shí)無(wú)票,可以用替票嗎?
退還過(guò)來(lái)的保證金利息計(jì)入什么科目
收到稅率6%的發(fā)票,需要開(kāi)13%的票出去,這個(gè)稅差怎么計(jì)算
老師好:想咨詢下 公司logo牌制做,用于展示,一般計(jì)入什么科目?
電子紅字發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,是否可以作廢?
紅沖的分錄與您上述確認(rèn)的分錄一樣,就是加個(gè)金額加負(fù)號(hào),就是紅字
借:銀行存款-260100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-238623.85 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅-21476.15