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老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫

2025-06-15 23:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-16 00:38

售時: 借:應(yīng)收賬款-260100, 貸:-主營業(yè)務(wù)收入-238623.85, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:-21476.15。

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同學(xué)你好,紅沖分錄,借:銀行存款,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅費(fèi)),負(fù)數(shù)。重開的發(fā)票,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅費(fèi))。
2023-11-15
你好,紅沖的時候最好是做之前分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
2022-07-08
你好,當(dāng)月直接作廢就好了。紅沖的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款
2022-09-29
一、首先說,你是一般納稅人,這樣的收入導(dǎo)致收入小于0,不是大于等于0的收入狀態(tài)是無法報(bào)稅的。 二、你的資產(chǎn)負(fù)債表不平,是因?yàn)槟愕匿N項(xiàng)稅額最后是-4144.35元導(dǎo)致的
2021-11-20
同學(xué)你好 發(fā)票沖紅,發(fā)票開錯的話只做銷項(xiàng)稅額對沖就行,如果是退款才需要沖銷收稅入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅82568.81 貸:其他應(yīng)付款 82568.81 開岀正確發(fā)票時 借:其他應(yīng)付款 82568.81 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅82568.81
2021-09-08
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