你好,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,向個(gè)人扣個(gè)稅時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅。這樣就可以
上兩個(gè)月給員工多扣了個(gè)稅,這個(gè)月想用前面多扣的個(gè)稅補(bǔ)上,這樣這個(gè)月員工就不用扣個(gè)稅,這個(gè)要怎么做賬
上個(gè)月個(gè)人所得稅多扣了員工0.1元,這個(gè)月怎么補(bǔ)回來?
如果一個(gè)員工上月扣稅扣多了··這個(gè)月工資給他補(bǔ)回,這個(gè)月的報(bào)稅怎么操作?哪個(gè)數(shù)做變更?
我想請(qǐng)問下,上個(gè)月工資多扣了錢,這個(gè)月補(bǔ)給員工,補(bǔ)給員工的金額需要計(jì)算到稅前工資嗎?
員工上月的個(gè)稅扣多了,這個(gè)月給他補(bǔ)發(fā)要怎么做賬務(wù)處理
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
這個(gè)月有扣個(gè)稅,單員工工資是沒有扣除個(gè)稅的
你好,工資里扣了記貸方就可以
老師,是以前月份扣多90的個(gè)稅,相當(dāng)公司欠員工90,這個(gè)月工資算了要扣90,就說現(xiàn)在的90從以前扣多的90抵,員工工資這里就不用扣90了
如果在發(fā)工資時(shí)做分錄貸方記應(yīng)交個(gè)稅,那應(yīng)付職工薪酬哪里就會(huì)不平
你好,以前多扣的錢已經(jīng)在應(yīng)交稅費(fèi)的貸方,現(xiàn)在交了在借方,不是剛好平了嗎?
老師,能給下具體分錄嗎
比如上月發(fā)工資,扣的個(gè)稅不管實(shí)際申報(bào)交多少或者申報(bào)不用繳,分錄都是借應(yīng)付職工薪酬-工資。貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款。如果發(fā)工資沒有扣個(gè)稅、就沒有貸方的應(yīng)交稅費(fèi)
這樣總應(yīng)該明確了吧?
嗯嗯,明白了老師,謝謝你
不客氣,祝你成功。請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝