您好,多扣是多申報(bào)了?還是少支付工資了?

上個(gè)月員工離職,這個(gè)月補(bǔ)回餐補(bǔ),又扣了飯卡,實(shí)際到員工手上是沒錢的,請(qǐng)問補(bǔ)回的餐補(bǔ)需要計(jì)提個(gè)人所得稅嗎?
上兩個(gè)月給員工多扣了個(gè)稅,這個(gè)月想用前面多扣的個(gè)稅補(bǔ)上,這樣這個(gè)月員工就不用扣個(gè)稅,這個(gè)要怎么做賬
上個(gè)月工資錯(cuò)誤,個(gè)稅多扣了,這個(gè)月工資應(yīng)該怎么調(diào)回來?是將多扣的個(gè)稅補(bǔ)到工資里?還是要退稅啊?
上個(gè)月個(gè)人所得稅多扣了員工0.1元,這個(gè)月怎么補(bǔ)回來?
如果一個(gè)員工上月扣稅扣多了··這個(gè)月工資給他補(bǔ)回,這個(gè)月的報(bào)稅怎么操作?哪個(gè)數(shù)做變更?
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來收入是40318949.79元,申報(bào)企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報(bào)收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對(duì),和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)
老師你好!上個(gè)開票下個(gè)月需要沖紅,稅費(fèi)己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費(fèi)怎樣處理,下個(gè)月也沒有開票計(jì)劃如何處理
購(gòu)買打印機(jī)1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個(gè)稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。這個(gè)政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費(fèi)者那個(gè)銷售額確定老師給個(gè)總結(jié)
請(qǐng)問老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬,進(jìn)項(xiàng)要多少?怎么算?
老師 請(qǐng)問調(diào)整社保繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么操作?


這個(gè)員工的個(gè)人所得稅算出來是0.1元,就他一個(gè)人,我是先算后申報(bào)的,忘記了低于1元是不扣稅的,所以申報(bào)的時(shí)候是不交稅的,但是我工資表卻做了少支付他0.1元
您好,那您下個(gè)月多支付工資0.1元即可
個(gè)人所得稅沒有低于1元是不扣稅的
那工資表里要體現(xiàn)嗎?
工資表里怎么體現(xiàn)呢
工資表里不需要體現(xiàn)的
上一次工資表里是體現(xiàn)了扣個(gè)稅0.1元
因?yàn)槲沂侵票砣?,發(fā)工資是集團(tuán)出納,他必須按照工資表上來發(fā)的,如果不體現(xiàn)那他是不會(huì)多發(fā)這0.1元的
這一次這位員工的個(gè)人所得稅應(yīng)交34.5元,那是不是我可以工資表里做34.4元,這樣就平了
可以這樣嗎
應(yīng)當(dāng)是修改上個(gè)月的工資表,
錯(cuò)的是上月的工資表,而不是本月的,您的處理不可以
可是工資已經(jīng)發(fā)了呀,修改工資表也沒有用了
因?yàn)楣べY表是出錯(cuò)的,所以修改,不是發(fā)了就完事了
上個(gè)月的工資表已經(jīng)發(fā)了呀,修改有用嗎?
有用,因?yàn)楸砼c發(fā)的不一致
表做的是36.01,實(shí)發(fā)也是36.01
但事實(shí)上應(yīng)該發(fā)36.11啊
所以是表錯(cuò)的,那個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)不一致